乙企業(yè)當月代收代激的消費稅(50%2B1)/(1-5%)*5%
2.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,x月外購一批木材,取得增值稅專用發(fā)票注明價款 60萬元、稅額9.6萬元;將該批木材運往乙企業(yè),委托其加工木制一次性筷子,取得專用 發(fā)票注明運費1萬元、稅額0.1萬元,支付不含稅委托加工費5萬元。假定乙企業(yè)無同類產(chǎn) 品對外銷售,木制一次性筷子消費稅稅率為5% 要求:計算乙企業(yè)該業(yè)務應代收代繳的消費稅
.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,x月外購一批木材,取得增值稅專用發(fā)票注明價款 60萬元、稅額9.6萬元;將該批木材運往乙企業(yè),委托其加工木制一次性筷子,取得專用 發(fā)票注明運費1萬元、稅額0.1萬元,支付不含稅委托加工費5萬元。假定乙企業(yè)無同類產(chǎn) 品對外銷售,木制一次性筷子消費稅稅率為5% 要求:計算乙企業(yè)該業(yè)務應代收代繳的消費稅
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年1月向農民收購一批蘆薈,向農民支付收購價款80萬元;支付給運輸企業(yè)的運費,取得專用發(fā)票注明價稅合計金額1.09萬元,將該批蘆薈運往乙加工廠委托其加工成高檔化妝品,支付加工費,取得專用發(fā)票注明的價稅合計金額12萬元。假定乙加工廠無同類產(chǎn)品對外銷售,高檔化妝品消費稅稅率為15%。乙加工廠當月應代收代繳的消費稅為( )萬元?算成本的時候為啥要用80*90%呀?
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人.2014年1月外購一批大材,取得增值稅專用發(fā)票注明價數(shù)50萬元、稅額6.5萬元將讀批木材運往乙企業(yè)要托其加工木制一次性筷子,取得稅務局代開的小規(guī)極納稅人運輸業(yè)專用發(fā)票注明運費1萬元、稅數(shù)0.03萬元,支付不含稅委托加工費5萬元,假定乙企業(yè)無同類產(chǎn)品對外銷售,木制一次性筷子消費稅稅率為5%,乙企業(yè)當月代收代激的消費稅為多少,請具體說明一下
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2014年1月外購一批木材,取得的增值稅專用發(fā)票注明價款50萬元、稅額8.5萬元;將該批木材運往乙企業(yè)委托其加工木制一次性筷子,取得稅務局代開的小規(guī)模納稅人運輸業(yè)專用發(fā)票注明運費1萬元、稅額0.003萬元,支付不含稅委托加工發(fā)費5萬元、假定乙企業(yè)無同類產(chǎn)品對外銷售,木制一次性筷子消費稅稅率為5%。乙企業(yè)當月應代收代繳的消費稅為()計算
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅