借研發(fā)支出_資本化支出600 -費用化支出700 貸銀行存款1300
甲公司自2010年2月1日起自行研究開發(fā)一項新產(chǎn)品專利技術(shù),2010年度在研究開發(fā)過程中發(fā)生研究費用300萬元,開發(fā)階段符合資本化條件前發(fā)生的支出為400萬元,符合資本化條件后至達(dá)到預(yù)定用途前發(fā)生的支出為600萬元,2011年4月2日該項專利技術(shù)獲得成功并取得專利權(quán)。甲公司預(yù)計該項專利權(quán)的使用年限為10年,采用直線法進(jìn)行攤銷。甲公司發(fā)生的研究開發(fā)支出及預(yù)計年限均符合稅法規(guī)定的條件,所得稅稅率為25%。請做出甲公司2011年末因上述業(yè)務(wù)發(fā)生的會計分錄并例出計算過程。
甲公司自2010年2月1日起自行研究開發(fā)一項新產(chǎn)品專利技術(shù),2010年度在研究開發(fā)過程中發(fā)生研究費用300萬元,開發(fā)階段符合資本化條件前發(fā)生的支出為400萬元,符合資本化條件后至達(dá)到預(yù)定用途前發(fā)生的支出為600萬元,2011年4月2日該項專利技術(shù)獲得成功并取得專利權(quán)。甲公司預(yù)計該項專利權(quán)的使用年限為10年,采用直線法進(jìn)行攤銷。甲公司發(fā)生的研究開發(fā)支出及預(yù)計年限均符合稅法規(guī)定的條件,所得稅稅率為25%。請做出甲公司2011年末因上述業(yè)務(wù)發(fā)生的會計分錄并例出計算過程。
1、甲公司自2010年2月1日起自行研究開發(fā)一項新產(chǎn)品專利技術(shù),2010年度在研究開發(fā)過程中發(fā)生研究費用300萬元,開發(fā)階段符合資本化條件前發(fā)生的支出為400萬元,符合資本化條件后至達(dá)到預(yù)定用途前發(fā)生的支出為600萬元,2011年4月2日該項專利技術(shù)獲得成功并取得專利權(quán)。甲公司預(yù)計該項專利權(quán)的使用年限為10年,采用直線法進(jìn)行攤銷。甲公司發(fā)生的研究開發(fā)支出及預(yù)計年限均符合稅法規(guī)定的條件,所得稅稅率為25%。請做出甲公司2011年末因上述業(yè)務(wù)發(fā)生的會計分錄并例出計算過程。能寫出解題思路題眼嗎
1、甲公司自2010年2月1日起自行研究開發(fā)一項新產(chǎn)品專利技術(shù),2010年度在研究開發(fā)過程中發(fā)生研究費用300萬元,開發(fā)階段符合資本化條件前發(fā)生的支出為400萬元,符合資本化條件后至達(dá)到預(yù)定用途前發(fā)生的支出為600萬元,2011年4月2日該項專利技術(shù)獲得成功并取得專利權(quán)。甲公司預(yù)計該項專利權(quán)的使用年限為10年,采用直線法進(jìn)行攤銷。甲公司發(fā)生的研究開發(fā)支出及預(yù)計年限均符合稅法規(guī)定的條件,所得稅稅率為25%。請做出甲公司2011年末因上述業(yè)務(wù)發(fā)生的會計分錄并例出計算過程。這個題的核心知識點是啥?
甲公司自2010年2月1日起自行研究開發(fā)一項新產(chǎn)品專利技術(shù),2010年度在研究開發(fā)過程中發(fā)生研究費用300萬元,開發(fā)階段符合資本化條件前發(fā)生的支出為400萬元,符合資本化條件后至達(dá)到預(yù)定用途前發(fā)生的支出為600萬元,2011年4月2日該項專利技術(shù)獲得成功并取得專利權(quán)。甲公司預(yù)計該項專利權(quán)的使用年限為10年,采用直線法進(jìn)行攤銷。甲公司發(fā)生的研究開發(fā)支出及預(yù)計年限均符合稅法規(guī)定的條件,所得稅稅率為25%。請做出甲公司2011年末因上述業(yè)務(wù)發(fā)生的會計分錄并例出計算過程。
老師,私戶收款金額比較大,是不是有風(fēng)險?
老師你好、請教一下、我入職的這家公司、先做了出納、然后做個應(yīng)付會計(就負(fù)對接供應(yīng)商、他們開票、我安計劃付款)還掛了主辦會計的名、但稅務(wù)其他人在辦、這種情況他們公司要是有問題、我有沒有風(fēng)險
老師,麻煩問問對方是小規(guī)模納稅人,開票來,我們公司可以抵稅嗎?謝謝
你好 老師 2019年收了一筆苗木錢,錢收了,當(dāng)時沒開票,也沒做預(yù)收,這個怎么調(diào)整
合伙人用分紅,通過公司對公賬戶買房子,大概25萬,憑證應(yīng)該怎么記賬
公司買房子比如說25萬可以抵稅嗎
財務(wù)身份能注冊公司么
老師,我有幾個員工的工資是要跟朋友一起平攤的,但是這個工資是我公司賬上付的。現(xiàn)在我要把這個錢收回來,怎么做分錄
公司有一筆應(yīng)收款,帳齡不足2年,對方資金緊張,沒有告知我們就注銷了,這筆應(yīng)收款直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外可以嗎
您好,老師,我司有做外貿(mào)訂單。有外幣入賬的,不用開票的。同時也是需要申報無票收入吧。是按實到賬人幣來嗎?
借無形資產(chǎn)600 管理費用700 貸研發(fā)支出_資本化支出600 -費用化支出700
2011年攤銷金額的計算是 600/10*9/12=45 借制造費用45 貸累計攤銷45