你好! 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 全額抵扣借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費用負(fù)數(shù)
我們昰一般納稅人企業(yè),購買了雇主責(zé)任保險,取得了專票,進(jìn)項稅額能抵扣嗎?會計分錄怎么做?謝謝!
一般納稅人的商貿(mào)企業(yè),202O年9月開出一魂銷售發(fā)票七萬,但進(jìn)項票沒有取得,如果10月以后取得了,還能抵扣的嗎?如果取得的當(dāng)月無開票,能抵扣進(jìn)項票嗎
一般納稅人取得小規(guī)模納稅人開具的專票3%稅率,購入的農(nóng)產(chǎn)品,入賬可以按照9%的進(jìn)項抵扣? 會計分錄? 認(rèn)證平臺上勾選? 如果購入的是免稅產(chǎn)品呢?分錄怎么做?
請問一般納稅人企業(yè),有進(jìn)項有銷項,如果進(jìn)項大于銷項,或者銷項大于進(jìn)項,會計分錄如何做?抵扣部分怎么做分錄?
一般納稅人企業(yè)購入稅控專用設(shè)備時,如果取得了進(jìn)項稅發(fā)票,怎么做分錄,后面如何抵扣
酒店行業(yè),跟抖音簽訂了一份合同,合同約定一年不滿10萬營收退部分服務(wù)費,我們已經(jīng)全額支付服務(wù)費,對方也開了發(fā)票過來,請問我這邊要怎么做分錄?我要掛著嗎
老師,你好,我想問一下,我們就是說要給別的公司開發(fā)票,嗯,如果說那個公司如果不用我們開的這個發(fā)票入賬會有什么影響嗎?允許這樣嗎?
老師我單位是個體戶,對公戶里沒錢,個人轉(zhuǎn)進(jìn)4500,等公戶有錢,我立馬還款,這樣操作行嗎,謝謝老師
老師,我公司是一般納稅人,對方公司要求稅點要加錢,3%是普票(另加3個點),13%是專票(另加10個點),按那個比較好
其他應(yīng)付款太多怎么平賬
個體工商戶開票金額由原來30萬元申請到80萬稅務(wù)上有什么變化嗎
老師,我申請增加開票額度。肇慶合同超時未確認(rèn)。如何處理
老師只有銷售票,客戶都是幾個月或年底結(jié)賬,要怎么寫分錄
老師,對方給自己是不是只要開過發(fā)票不管專票普票,就可以在電子稅務(wù)局查到,不用挨個找對方要發(fā)票了吧?
老師,去年的發(fā)票今年直接入賬當(dāng)期費用可以嗎?金額是44萬
能不能寫下完整的分錄,我看有些教材上寫著還借記固定資產(chǎn)
收到時 借:管理費用 貸:銀行存款 抵扣時 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款 貸:管理費用
這個是固定資產(chǎn)的價格,那對應(yīng)的進(jìn)項稅呢
進(jìn)項稅可以不抵扣,直接全額設(shè)備抵扣就可以。
這個貸銀行存款包不包括進(jìn)項稅
包括,全部放到一起就可以了。
那有些教材上怎么還涉及到了固定資產(chǎn)
這個現(xiàn)在實務(wù)中不涉及固定資產(chǎn)的,幾百塊錢的東西,價值小,就算不抵扣,也是一次性計入成本費用的。