是的 不勾選 自己計算抵扣 也是計算抵扣 借庫存商品 進(jìn)項 貸銀行存款
你好,老師,一般納稅人的企業(yè)從小規(guī)模納稅人那兒取得3%的專票農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅,這3%需要到平臺認(rèn)證嗎?認(rèn)證以后還需要轉(zhuǎn)出再計算抵扣9%么,還是怎么做?
一般納稅人取得小規(guī)模納稅人開具的專票3%稅率,購入的農(nóng)產(chǎn)品,入賬可以按照9%的進(jìn)項抵扣? 會計分錄? 認(rèn)證平臺上勾選? 如果購入的是免稅產(chǎn)品呢?分錄怎么做?
第2個業(yè)務(wù),紅色標(biāo)注的部分,為什么按小規(guī)模納稅人專票上的稅額抵扣進(jìn)項稅,購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,按道理從小規(guī)模納稅人取得3%專票,按照不含稅金額乘以9%計算抵扣進(jìn)項稅額啊
一般納稅人收到苗木公司開具的3%稅率的增值稅專用發(fā)票,勾選時選擇待處理農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票--從小規(guī)模處購入的專票,是按照票面稅額抵扣還是按照票面金額和基礎(chǔ)扣除率計算抵扣?
請問下 我是一般納稅人,取得對方開進(jìn)來的免稅農(nóng)產(chǎn)品藍(lán)莓的普通發(fā)票,它的進(jìn)項是可以抵扣的,按9個點(diǎn)進(jìn)行抵扣,它的會計分錄怎么入賬
土地使用稅的稅金及附加金額必須和應(yīng)交稅費(fèi)對上嘛?
比如全年土地使用稅100萬,減半征收土地使用稅50萬,實際繳納50萬,做賬怎么做
請問怎么一般納稅人怎么查看哪些發(fā)票已經(jīng)做費(fèi)用入賬了 哪些沒入,能在電子稅務(wù)局看到嗎
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計使用5年,預(yù)計凈殘值為0,采用年限平均法計提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。
老師,請問下運(yùn)費(fèi)是銷售方承擔(dān)好還是買方承擔(dān)好?
老師,我們公司停產(chǎn)現(xiàn)在給員工不發(fā)工資,那個人的社保應(yīng)該寫到哪個科目?后期也不會讓員工補(bǔ)
你好老師,公司聘請的員工,他自己交的社保,不過這部分公司給承擔(dān),應(yīng)該如何做賬?計入什么科目呢
老師,我們公司買的井蓋,然后運(yùn)輸費(fèi)也是我們出的錢,但是對方開發(fā)票只能開井蓋的費(fèi)用,運(yùn)輸?shù)拈_不了,這個怎么做好呢
4月份開簡易計稅50萬,全部紅沖了,沒再開簡易計稅。5月份沒開簡易計稅票 6月份開了27萬簡易計稅發(fā)票?,F(xiàn)在報6月份的稅,能不能減掉4月份紅沖的50萬,期末不交稅留個負(fù)的6000多。還是只能6月份開的票要交稅,4月份紅沖的去退稅。
直播間刷粉計入什么費(fèi)用?
報稅怎么報?專票認(rèn)證抵扣的發(fā)票數(shù)據(jù)沒有上傳到稅務(wù)局系統(tǒng)呢
附表二,購入農(nóng)產(chǎn)品一欄自己填寫。
購入的農(nóng)產(chǎn)品不是免稅產(chǎn)品呢?是按照專票上的稅額勾選認(rèn)證抵扣嗎
銷售方免稅 你們可以抵扣
?您再審一下題
農(nóng)產(chǎn)品不是免稅的 小規(guī)模開1% 安9%抵扣
好的 謝謝
不是農(nóng)產(chǎn)品 是普通的商品3% 購入方按照票面稅額抵扣對吧
開專票 安發(fā)票稅額抵扣