您好,個(gè)人所得稅匯算清繳是對(duì)上一年度的個(gè)人所得稅稅繳納情況進(jìn)行匯算,若多繳則可以辦理退稅,少繳則需要繳納稅款的過(guò)程。正常情況下單位應(yīng)對(duì)公司員工進(jìn)行代扣代繳個(gè)人所得稅,若為代扣代繳則年終可以通過(guò)個(gè)人所得稅APP進(jìn)行如實(shí)填報(bào)申報(bào)繳納個(gè)人所得稅。
想問我們企業(yè)之前沒有交過(guò)個(gè)人所得稅,現(xiàn)在年終了要交個(gè)人所得稅,公司只交的有工傷報(bào)銷,該怎么具體操作呢?老師
老師,我們公司是有限合伙企業(yè),我需要申報(bào)個(gè)稅嗎?或者我需要申報(bào)那些稅?是不是所有的合伙人我都需要申報(bào)個(gè)稅,經(jīng)營(yíng)所得也要申報(bào)嗎?經(jīng)營(yíng)所得沒有申報(bào)過(guò),不知道怎么操作
什么是個(gè)人所得稅納稅清繳,快到年底了,我們從來(lái)沒有申報(bào)過(guò)個(gè)人所得稅納稅,需要怎么操作呢
公司申報(bào)一年不超過(guò)12萬(wàn),沒有繳納過(guò)個(gè)人所得稅,需要弄個(gè)人所得稅匯算清繳嘛
老師,請(qǐng)問公司一共四個(gè)人,四個(gè)人工資都從沒有繳納過(guò)個(gè)稅,他們的個(gè)人所得稅匯算清繳還需要操作嗎?他們都不會(huì)操作。
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈(zèng)送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個(gè)人開的勞務(wù)人工費(fèi)普票,備注讓代扣代繳個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)交可以嗎?是不是要通過(guò)公戶?有什么辦法
老師,2月份進(jìn)貨老板代付6270元通過(guò)銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請(qǐng)問要怎么做這些憑證詳細(xì)步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細(xì),已修改說(shuō)跟工商對(duì)不上,該怎么辦?
老師,比如說(shuō)3月份忘提折舊和計(jì)提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補(bǔ)計(jì)提嗎
某公司息稅前利潤(rùn)為1000萬(wàn)元,債務(wù)資金為400萬(wàn)元,債務(wù)稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬(wàn)元,普通股資本成本為12%,則在公司價(jià)值分析法下,公司此時(shí)股票的市場(chǎng)價(jià)值為(??)萬(wàn)元。
民間非營(yíng)利組織財(cái)務(wù)報(bào)表的收入是100萬(wàn)增值稅申報(bào)表的收入是120萬(wàn),財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費(fèi),維修模具費(fèi),分?jǐn)傇诔隹诘漠a(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計(jì)入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會(huì)計(jì)科目
分配現(xiàn)金股利會(huì)影響所有權(quán)益嗎
我的是每個(gè)月單位幫我們進(jìn)行代扣代繳個(gè)人所得稅的
然后我這個(gè)12月的月末可以在個(gè)人所得稅app上面在如實(shí)填報(bào)個(gè)人所得稅嗎?如果多繳呢就可以申請(qǐng)退稅,少繳了就要補(bǔ)交,是這個(gè)意思嗎
您好,個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)間是次年的3月1日到6月30日。如果單位代扣代繳個(gè)人所得稅,則明年在上述時(shí)間等登錄個(gè)人所得稅APP操作就行,代扣代繳的工資信息會(huì)直接顯示在申報(bào)數(shù)據(jù)里,只需要按流程操作即可,若多繳則可以申請(qǐng)退稅,少繳再補(bǔ)稅。
你好,老師,個(gè)稅的專項(xiàng)扣除不是在12月底之前嗎
您好,不是的,對(duì)于專項(xiàng)附加扣除一般年上一年年末就可以錄入,在代扣代繳個(gè)人所得稅過(guò)程中即可以享受扣除,若未及時(shí)享受扣除,也可以在下一年度匯算清繳的期間內(nèi)錄入專項(xiàng)附加扣除信息,從而享受此部分扣除金額。
這樣啊,老師,那現(xiàn)在12月底了,很多人都在說(shuō)個(gè)稅的專項(xiàng)扣除,還能退不少錢,那么我是否需要在12月末申報(bào)個(gè)稅的專項(xiàng)扣除呢
您好,若您今年未錄入過(guò)專項(xiàng)附加扣除信息,只要在明年個(gè)人所得稅匯算清繳之前錄入即可,現(xiàn)在錄入也可以,但代扣代繳階段就享受不了了,在明年匯算清繳的就會(huì)帶入專項(xiàng)附加扣除信息,辦理申報(bào)退稅就可以。