公司只交的有工傷報(bào)銷 這個(gè)是什么
老師我想問,公司的有幾個(gè)年收入超過6萬(wàn),個(gè)人交所得稅在下載的APP上自己操作呢?還是我們給代扣代繳呢?如果他們自己交的話怎么操作?
想問我們企業(yè)之前沒有交過個(gè)人所得稅,現(xiàn)在年終了要交個(gè)人所得稅,公司只交的有工傷報(bào)銷,該怎么具體操作呢?老師
老師,我想問,我們公司只交工傷保險(xiǎn),之前也沒有計(jì)提過個(gè)人所得稅,現(xiàn)在12月份要代扣代繳個(gè)人所得稅。具體怎么操作啊,而且不是所有員工都要交所得稅,只有七八個(gè)超過6萬(wàn)了。
請(qǐng)問老師,個(gè)體戶開票交了增值稅3%,但是個(gè)人所得稅沒有申報(bào),我見很多個(gè)體戶都沒有申報(bào)個(gè)稅,他們是怎么操作的呢
老師好,請(qǐng)問我們公司7月份申報(bào)的個(gè)人所得稅中有5個(gè)員工資是6000元,這個(gè)個(gè)人所得稅怎么交?什么時(shí)候要交。公司是2020年成立的,以前報(bào)的都沒有超過5000元
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)勾選了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,去年11月沒有銷項(xiàng)沒有抵扣,做了分錄借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選,12月怎么做分錄
公司同事報(bào)銷拿了一張13%的加油發(fā)票,是用于出差使用,這個(gè)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅可以用來抵扣嗎? 屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)嗎?
2025年收入多少,企業(yè)所得稅是5%以內(nèi)
老師你好,我怎么查找社保申報(bào)人員明細(xì)
印花稅稅率,按什么繳納
老師,我咨詢一個(gè)問題,公司未分配利潤(rùn)很大,五百萬(wàn)元的未分配利潤(rùn),如果將未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增實(shí)收資本,都需要那些手續(xù)資料,才能將未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增實(shí)收資本
請(qǐng)家權(quán)老師回答:那這樣不會(huì)亂了嗎,一般來說公司之間的合作不是一次過的,往往是連續(xù)不斷的,我怎么知道下次付的費(fèi)用是還上次未付的,還是新產(chǎn)生的呢,如果是又一筆業(yè)務(wù)就該確認(rèn)成本或是費(fèi)用,如果是付上次的欠款就沖減上次記的應(yīng)付款,不是嗎?
老師,購(gòu)買黃油槍58元,記維修費(fèi)可以嗎?還是低值易耗品?
老師好,銀行收取帳戶年費(fèi)(代付暢達(dá)),咋做會(huì)計(jì)分錄
老師,滴滴打車的普票現(xiàn)在可以增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
工傷保險(xiǎn)
交保險(xiǎn)的做工資表 之前沒有申報(bào)的在本月申報(bào) 填寫本期收入
本期收入要把之前十一個(gè)月的都算進(jìn)去嗎,工傷保險(xiǎn)做工資表?之前都沒有做過工資表的了
你好 對(duì)的 補(bǔ)做上一個(gè)
也是吧之前的工商保險(xiǎn)以前核算到12月份嗎?還有這個(gè)直接在電子稅務(wù)局代扣代繳個(gè)人所得稅就可以了吧,還有那些專項(xiàng)稅附加需要扣除嗎?專項(xiàng)稅附加是企業(yè)代扣,還是員工自己下載app自己操作,那樣操作更合理呢?
需要 自然人電子稅務(wù)局 都填寫
老師你能不能回復(fù)清楚點(diǎn)啊
在自然人電子稅務(wù)局里面申報(bào)都要填寫 專項(xiàng)附加扣除專項(xiàng)扣除工資,有的都填寫上去。
專項(xiàng)附加扣除這個(gè)企業(yè)代扣代繳你自己在個(gè)稅APP或者是在自然人電子稅務(wù)局里面都行,哪個(gè)也可以,哪個(gè)也能抵扣上。
不想回復(fù)可以不回復(fù)的,我可以找其他老師的,你這樣子很浪費(fèi)時(shí)間的
我哪個(gè)問題沒有回復(fù)的清楚個(gè)稅APP和自然人電子稅務(wù)局里面都可以填寫哪種方法也行啊,這個(gè)沒有好壞。