你好,這些可以先計入到原材料,然后你用的時候再轉(zhuǎn)到主要成本。
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細及發(fā)票復印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應交稅費—應交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
噴漆,水筆,雙面膠,砂紙,手套,光油這些東西是我們買來用到修理客戶的車子 我要入什么科目做賬
老師您好 我們的工資構(gòu)成改為基本工資 誤餐補助 高溫補助 困難補助 勞保補助交通補助 請問這些補助怎樣做賬 計入到職工福利費還是應付職工薪酬工資呢
老師,給予員工現(xiàn)金300元獎勵,這個賬怎么做?需要發(fā)票嗎?
erp系統(tǒng),外幣收款單跨月發(fā)現(xiàn)匯率有問題,單據(jù)已核銷,外幣余額為0人民幣還有匯率差額,怎么跨月調(diào)整
老師有和總部的對賬款,2-6月應收12790.86加上7月對賬開票代收款65927.34-稅費1977.82+訂單提成396.3-應付加工費14706=合計應收62430.68元,已經(jīng)收款怎么寫分錄
老師,現(xiàn)在第三方可以為企業(yè)做知識產(chǎn)權(quán)實繳,這種情況稅務局認可么?
請問老師預繳后次月申報 是負數(shù)對嗎?
收到的業(yè)務往來款和貨款什么區(qū)別
老師,現(xiàn)在第三方可為企業(yè)做知識產(chǎn)權(quán)實繳,這種情況稅務局認可嗎?
老師,我再DeepSeek 詢問的關(guān)于周轉(zhuǎn)材料的只是,有這么一句是什么意思?是指購進周轉(zhuǎn)材料,就算是取得專票,也不能進項抵扣嗎? 我只要是項目工程施工購買的鉆頭和泥漿分離器,這些是歸入固定資產(chǎn)還是周轉(zhuǎn)材料還是低值易耗品呢?
增加資產(chǎn)處置損益科目,從財務系統(tǒng)的哪個位置增加呢?
沒有多少錢的東西入材料不合適吧
我們買回來就用了 一次用不完 得用一段時間才能用完
全用了就直接入成本,用不完就先記入原材料或者周轉(zhuǎn)材料低值易耗品
可以寫分錄給我嗎 兩種方式
借原材料貸銀行存款。
借周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品。 貸銀行存款。
這是付款的時候 用的時候是怎么做分錄
用的時候借主營業(yè)務成本貸原材料。
借主營業(yè)務成本貸周轉(zhuǎn)材料低值易耗品。