你好!可以的,沒(méi)有影響的
我公司發(fā)票是限額10萬(wàn)的,這樣再開(kāi)百萬(wàn)以上金額時(shí)就要拆票,這樣在單價(jià)不變的情況下,數(shù)量后面就有10幾位小數(shù)(單位:噸),請(qǐng)問(wèn)這樣開(kāi)出來(lái)的發(fā)票稅務(wù)局會(huì)有說(shuō)法嗎?
老師,供應(yīng)商開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票單位是瓶,因?yàn)槭浅^(guò)了十萬(wàn)元,所以要分兩張開(kāi),他們公司大,為了方便,數(shù)量就直接除以2,瓶數(shù)剛好是奇數(shù),所以單張票數(shù)量就變成了有小數(shù)點(diǎn),這樣可以收嗎?他們又不愿意改,說(shuō)再改也是這樣
是這樣的,圖一是要開(kāi)票的,然后圖二和圖三是圖一的附件,然后這個(gè)能不能開(kāi)發(fā)票的時(shí)候,直接172400金額/數(shù)量7206.44,然后單價(jià)自動(dòng)跳出23.92304的單價(jià),就是開(kāi)發(fā)票的收?qǐng)D簡(jiǎn)便,可以這樣開(kāi)票嗎,反正總金額對(duì)上了,然后附件上還是24的單價(jià),這樣可以的,這樣算違規(guī)操作嗎,我們公司經(jīng)常這樣圖方便開(kāi)票的,有沒(méi)有關(guān)系呀,稅務(wù)局看了發(fā)票和附件的單價(jià)不一致會(huì)說(shuō)嗎,反正總金額172400是對(duì)的嗎
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
稅務(wù)局不會(huì)因?yàn)檫@個(gè)來(lái)關(guān)注企業(yè),也不會(huì)認(rèn)定這樣的發(fā)票是問(wèn)題發(fā)票是嗎?
不會(huì)的,這樣開(kāi)票是正常的,沒(méi)有影響的