這個(gè)你要退還給個(gè)人的啊

老師,因申報(bào)個(gè)稅數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,重新更正申報(bào)后出現(xiàn)補(bǔ)退稅,補(bǔ)繳稅款由個(gè)人墊付后,稅局退稅到公賬上,怎么記賬呢
申報(bào)12月個(gè)稅時(shí)誤填員工收入,導(dǎo)致其產(chǎn)生個(gè)稅,并也已從工資中扣繳,現(xiàn)如何將此款退到個(gè)人賬上?更正申報(bào)后,員工在匯算時(shí)直接退到個(gè)人賬上嗎?不需要退到公司吧?
老師好,之前公司在申報(bào)員工個(gè)稅時(shí),填報(bào)信息錯(cuò)誤,導(dǎo)致多繳了稅金,后來更正申報(bào),覺得再去稅局辦退稅又太麻煩沒去,導(dǎo)致現(xiàn)在繳稅金額和申報(bào)記錄不一致,請(qǐng)問賬務(wù)怎么處理
老師,我們23年有一筆增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出報(bào)錯(cuò)月份了,上個(gè)月更正申報(bào)了,重新更正申報(bào)繳納增值稅的分錄怎么做?然后把之前繳納的增值稅申請(qǐng)退稅了,而且稅款已經(jīng)到賬了,這個(gè)分錄怎么做?
老師,個(gè)稅已經(jīng)匯算了,并且已經(jīng)補(bǔ)繳稅款?!,F(xiàn)在想重新匯算,更正去年的工資申報(bào)。怎樣才能完全作廢,然后在電腦上更正申報(bào),再重新匯算呢?
老師,您好!固定資產(chǎn)房屋的修理支出是以一年為界限,還是說每年的金額匯總呢?我們的原值已經(jīng)不動(dòng)了,現(xiàn)在年年都維修,如果20年的修理費(fèi)匯總的話,那遠(yuǎn)會(huì)超資產(chǎn)的原值呢
老師好,我公司是小微企業(yè),與銀行簽訂借款合同的印花稅是否從2023年到2027年為免稅?
老師,請(qǐng)問下,公司新買一輛叉車6萬,一輛舊叉車以舊換新抵2萬,簽了個(gè)6萬合同,里面也體現(xiàn)了以舊換新的金額,供方也開了6萬的發(fā)票,我們付款如何對(duì)公支付比較好,可以直接付剩下的4萬嗎?以舊換新合同和新合同要分開訂立嗎?
1:人民法院受理破產(chǎn)申請(qǐng)后,債務(wù)人對(duì)個(gè)別債權(quán)人的債務(wù)清償無效 2:人民法院受理破產(chǎn)案件后,債務(wù)人對(duì)債權(quán)人的個(gè)別清債行為一律無效 老師這兩個(gè)描述是正確的嗎
事項(xiàng)內(nèi)容 反饋結(jié)果 根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的規(guī)定,企業(yè)所得稅稅前扣除憑證應(yīng)遵循真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性原則。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)分析比對(duì),近期你單位收受的發(fā)票存在企業(yè)所得稅稅前扣除異常情況,涉及發(fā)票1份,發(fā)票金額22371.68元。請(qǐng)你單位及時(shí)自查核實(shí),核實(shí)結(jié)果請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)通過電子稅務(wù)局反饋。老師,您好,反饋無問題時(shí),有轉(zhuǎn)賬記錄,但是缺少合同和送貨單,要做詳細(xì)說明嗎,怎么說明解除疑點(diǎn)
銷售產(chǎn)品,比如是1255元,收款的時(shí)候少收了5元,這5元怎么寫分錄
請(qǐng)問做工程安裝的,材料票開出上浮40%可以嗎?因?yàn)閷?shí)在需要太多材料票了
老師,建筑企業(yè)可以開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票嗎
請(qǐng)問現(xiàn)在個(gè)體書店,就是XX書刊經(jīng)營(yíng)部,不開發(fā)票的,這種是適用什么稅率?
老師您好,服務(wù)費(fèi),開票未收款,確認(rèn)收入嗎到底什么時(shí)候確認(rèn)收入?


補(bǔ)繳金額和退稅金額一致,個(gè)人墊付的已報(bào)銷,退稅到公賬的業(yè)務(wù)怎么記賬
報(bào)銷的時(shí)候,你是怎么做賬的
當(dāng)時(shí)公賬上沒有錢了,個(gè)人墊付的,一直等到收到退稅款后,直接從公戶轉(zhuǎn)到個(gè)人報(bào)銷的,所以發(fā)生業(yè)務(wù)是:先收到退稅款,后報(bào)銷的。都還沒有做賬務(wù)處理
那你現(xiàn)在都沒有賬務(wù)處理,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅科目余額是多少
老師,完整的分錄應(yīng)該怎么做
繳納個(gè)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅,。貸:其他應(yīng)付款 收到退稅,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 報(bào)銷給個(gè)人,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款
老師,我省略一個(gè)分錄可以嗎?收到退稅:借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅。報(bào)銷個(gè)人:借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸:銀行存款
這樣也是可以的額
補(bǔ)退稅有幾十元的差額計(jì)入營(yíng)業(yè)處收入/支出嗎?
這個(gè)也是可以的額