借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入——減免稅費
小規(guī)模納稅人增值稅未達到起征點會計處理: 確認銷售收入時做: 借:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-這里的三級科目應(yīng)該是銷項稅額呢 ?還是免征增值稅呢?老師
請問老師,小規(guī)模納稅人未達起征點的減免增值稅分錄應(yīng)該怎么做?借:應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅額嗎?
小規(guī)模納稅人,沒有達到起征點的增值稅是不是直接,借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項,貸:營業(yè)外收入
提問:小規(guī)模納稅人季度沒達到起征點免增值稅是借:應(yīng)交稅費-增值稅貸:營業(yè)外收入嗎?
老師,小規(guī)模如果有銷項稅,沒有達到起征點,憑證我這樣對嗎?借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅嗎?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么