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利和股份公司2020年7月發(fā)生了下列經(jīng)濟業(yè)務(wù),請據(jù)此編制會計分錄。1.接受大力公司投資50000元,存入銀行。2.從黃河集團購買甲材料1000公斤,每公斤120元,增值稅稅率13%,增值稅為15600元,材料尚未運達(dá),款項尚未支付。3..上述材料已驗收入庫,按實際采購成本轉(zhuǎn)賬。4.自工商銀行取得期限為2年的長期借款40000元并存入銀行。5.用銀行存款向黃河集團支付甲材料款及增值稅款。6.計算本月應(yīng)付職工工資,其中:生產(chǎn)工人工資200000元,車間管理人員工資40000元,廠部管理人員60000元。7.支付生產(chǎn)車間當(dāng)月-般性消耗的水電費,計10000元,以銀行存款支付。8.計提當(dāng)月固定資產(chǎn)折舊費20000元,其中:生產(chǎn)車間12000元,管理部門8000元。9.銷售產(chǎn)品批價款80000元,增值稅率13%,款項已收到并存入銀行。10.用銀行存款支付廣告費3700元。
老師,請問一下這道題。利和股份公司2020年7月發(fā)生了下列經(jīng)濟業(yè)務(wù),請據(jù)此編制會計分錄。1.接受大力公司投資50000元,存入銀行。2.從黃河集團購買甲材料1000公斤,每公斤120元,增值稅稅率13%,增值稅為15600元,材料尚未運達(dá),款項尚未支付。3..上述材料已驗收入庫,按實際采購成本轉(zhuǎn)賬。4.自工商銀行取得期限為2年的長期借款40000元并存入銀行。5.用銀行存款向黃河集團支付甲材料款及增值稅款。6.計算本月應(yīng)付職工工資,其中:生產(chǎn)工人工資200000元,車間管理人員工資40000元,廠部管理人員60000元。7.支付生產(chǎn)車間當(dāng)月-般性消耗的水電費,計10000元,以銀行存款支付。8.計提當(dāng)月固定資產(chǎn)折舊費20000元,其中:生產(chǎn)車間12000元,管理部門8000元。9.銷售產(chǎn)品批價款80000元,增值稅率13%,款項已收到并存入銀行。10.用銀行存款支付廣告費3700元。
(l)接受大力公司投資50000元存入銀行。(2)收到電子公司投資,其中設(shè)備估價50000元交付使用,材料價值10000元驗收入庫。(3)自銀行取得期限為六個月的借款100000元存入銀行。(4)上述借款年利率6%,計算提取本月的借款利息。(5)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)將資本公積金30000元轉(zhuǎn)增資本。(6)用銀行存款40000元償還到期的銀行短期借款。(7)購入不需要安裝的機器一臺,買價30000元,增值稅5100元,包裝費500元,運雜費400元,全部款項已用銀行存款支付。(8)企業(yè)購入甲材料一批,價款100000元,增值稅進項稅額17000元,運雜費500元,材料已驗收入庫,款項用轉(zhuǎn)賬支票支付。(9)企業(yè)以銀行存款支付前欠供應(yīng)單位的購料款70400元。(10)分配本月份職工工資43000元,其中:甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資15000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資18000元,車間管理人員工資4000元,行政管理人員工資6000元。(11)按工資總額的14%計提職工福利費。(12)以存款支付電話費1000元,其中,車間電話費400元,管理部門電話費600元。(13)計
料:光明公司為增值稅一般納稅人,2018年12月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):1從銀行借入5年期的借款2000000元,存入銀行。2.接受宏遠(yuǎn)公司投資150000元,存入銀行。3.向宏光公司購入A材料一批,價款500000元,增值稅65000元,運雜費3000元,款項暫欠,材料尚在運輸途中。4.上述A材料已驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其采購成本。5.以銀行存款償還以前欠華光公司的貨款70000元。6.本月發(fā)出A材料60000元。其中生產(chǎn)產(chǎn)品40000元,車間一般耗用15000元,管理部門領(lǐng)用5000元。7.結(jié)算職工薪酬150000元,其中生產(chǎn)工人工資80000元,車間管理人員工資30000元,行政管理部門管理人員工資40000元。8.計提固定資產(chǎn)折舊45000元。其中生產(chǎn)車間35000元,管理部門10000元。9.將本月發(fā)生的制造費用80000元結(jié)轉(zhuǎn)到“生產(chǎn)成本”賬戶。10.本月生產(chǎn)的產(chǎn)品完工入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其成本200000元。11.以銀行存款支付廣告費30000元。
1.從西北公司購入甲材料,價款50000元,增值稅率13%,貨款尚未支付。2.以銀行存款支付上述材料外地運雜費5000元。3.甲材料己入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實際采購成本。4.車間領(lǐng)用甲材料80000元,其中:60000元用于生產(chǎn)A產(chǎn)品,20000元用于生產(chǎn)B產(chǎn)品5.收到東方公司所欠的貨款100000元。6.從銀行提取現(xiàn)金80000元。7.以現(xiàn)金支付職工工資80000元.8.行政管理人員李華報銷差旅費1200元,原預(yù)借1000元,不足部分以現(xiàn)金支付。9.用銀行存款支付本月水電費5000元,其中:車間3000元,管理部門2000元。10.用銀行存款償還己到期的短期借款本金100000元,以及計提的應(yīng)付利息2000元,11.計提本月固定資產(chǎn)折舊10000元.其中:車間使用固定資產(chǎn)折舊8000元,管理部門使用固定資產(chǎn)折1舊200012.月末分配職工工資費用.A產(chǎn)品工人工資40000元.B產(chǎn)品工人工資30000元.車間管理人員工資10000元,管理部門職工工資20000元。13.本月投產(chǎn)的A產(chǎn)品全部完工并驗收入庫,入庫的A產(chǎn)品
合同合作定金怎么做會計分錄
老師,22年的發(fā)票用現(xiàn)金支付的有發(fā)票沒有付款收據(jù)可以嗎?
公司去年給股東公司分紅20萬,匯算清繳的時候這個20萬是不是要填在股東及分紅情況的股息紅利等權(quán)益性投資金額里面
老師,公司一般納稅人,公司控股,宣布分紅分錄是不是借:利潤分配,貸:應(yīng)付股利,有沒有需要注意的事項。
請問24年計提的工資不發(fā)了,25年怎么做賬
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款科目 在填列財務(wù)報表 是按財務(wù)軟件里總賬余額填還是按重分類計算 填列的
老師你好,公司從個人手上租賃一處倉庫,年租金18萬元,去年開始租的,沒有開發(fā)票,今年又要開始交租金了,我司想讓對方開發(fā)票給我們,這個個人會交多少稅
機械租賃公司確認(rèn)收入是用主營業(yè)務(wù)收入還是用其他業(yè)務(wù)收入科目?
老師您好,我給員工多申報了收入,這個稅款已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在更正申報后又產(chǎn)生稅款,這應(yīng)該怎么辦
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬,然后把設(shè)備售賣給其他公司69萬。老師,針對我剛才問題,我想問,假如我通過一個公司b(小規(guī)模納稅人)向廠家買這個設(shè)備,然后再賣給我公司,我公司再賣給人家單位,這樣子需要繳納多少錢稅,會不會交稅比剛才直接拿貨再去賣花的稅比較少?
好的,謝謝老師,辛苦一下啦!
同學(xué),不客氣! 1 借:銀行存款50000 貸:實收資本50000 2 借:在途物資120000 ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)15600 貸:應(yīng)付賬款135600 3 借:原材料120000 貸:在途物資120000 4 借:銀行存款40000 貸:長期借款40000 5 借:應(yīng)付賬款135600、 貸:銀行存款135600 6借:生產(chǎn)成本-直接人工200000 ? ? ? ? ?制造費用40000 ? ? ? ? ?管理費用60000 貸:應(yīng)付職工薪酬300000 7 借:制造費用10000 貸:銀行存款10000 8 借制造費用12000 ? ? 管理費用8000 貸:累計折舊20000 9 借:銀行存款90400 貸:主營業(yè)務(wù)收入80000 ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)10400 10 借:銷售費用3700 貸:銀行存款3700
謝謝老師!
不客氣,同學(xué),能幫到你很高興