同學(xué)你好,是的,是這個(gè)順序的。
老師 年底做賬 順序是不是這樣的 先全套做完之后 過(guò)賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過(guò)賬 然后看損益表利潤(rùn)總額計(jì)提所得稅 再反過(guò)賬把結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證刪掉 補(bǔ)上計(jì)提所得稅 然后在過(guò)賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過(guò)賬 再把凈利潤(rùn)數(shù)據(jù) 補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 然后在過(guò)賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過(guò)賬
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)金蝶年底結(jié)賬是否是這樣:憑證過(guò)賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-憑證過(guò)賬-本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)-期末結(jié)賬?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)年底結(jié)賬的順序是怎樣的?是過(guò)賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-過(guò)賬-編制本年利潤(rùn)分錄-結(jié)賬 這樣嗎,
你好,結(jié)賬時(shí)先過(guò)賬,然后自動(dòng)轉(zhuǎn)賬那里結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用過(guò)賬-結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本過(guò)賬-結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本過(guò)賬,再結(jié)轉(zhuǎn)損益過(guò)賬,再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 過(guò)賬,再財(cái)務(wù)期末結(jié)賬是嗎
老師:您好!金額KIS迷你版年底結(jié)賬的時(shí)候,編制會(huì)計(jì)分錄(虧損情況)借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:本年利潤(rùn),是應(yīng)該先憑證過(guò)賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益后,再手寫(xiě)這張憑證,再過(guò)賬,最后期末結(jié)賬,是嗎?
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫(xiě),是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類(lèi)的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
編制本年利潤(rùn)后不用再過(guò)賬直接結(jié)賬嗎?
同學(xué)你好,要過(guò)賬,再結(jié)帳,不好意思,我看漏了這步。
是 憑證過(guò)賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-憑證過(guò)賬-編制本年利潤(rùn)-憑證過(guò)賬-期末結(jié)賬嗎?
同學(xué)你好,是的,是這樣的。如果有利潤(rùn)的話(huà),還要計(jì)提盈余公積金的。
好的,謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。