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老師:您好!金額KIS迷你版年底結(jié)賬的時(shí)候,編制會(huì)計(jì)分錄(虧損情況)借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:本年利潤(rùn),是應(yīng)該先憑證過(guò)賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益后,再手寫這張憑證,再過(guò)賬,最后期末結(jié)賬,是嗎?

2022-03-03 17:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-03 17:41

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶1941 追問(wèn) 2022-03-03 17:53

鄒老師:您好!因?yàn)榈谝淮谓佑|會(huì)計(jì)工作,沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),具體步驟是不是先把12月份的所有憑證錄入金額,然后憑證過(guò)賬--結(jié)轉(zhuǎn)損益--憑證過(guò)賬(過(guò)賬損益憑證)然后看科目余額表里的本年利潤(rùn)科目余額,如果是借方,就編制剛才的會(huì)計(jì)憑證,再憑證過(guò)賬一遍,最后再期末結(jié)賬是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-03 17:54

你好,是的,是這樣的

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