您好,勞務(wù)公司可以使用差額開票功能,錄入含稅銷售額全額和差額的工資及五險金額,系統(tǒng)自動計算稅額和不含稅金額,備注欄自動打印“差額征稅”字樣,這樣出來的發(fā)票票面稅額只是服務(wù)管理費部分的稅額
我們公司有經(jīng)營政府單位的食堂,然后我們再把這個項目外委出去,因為政府單位需要控制資金和一些特殊情況的接待費,所以要把廚房工的服務(wù)費和食材分開開票,但是廚房工這一塊應(yīng)該開具什么稅目,是人力資源服務(wù)還是其他生活服務(wù)?這些廚房工也不是我們單位的員工,我們也沒有勞務(wù)派遣的資質(zhì)和經(jīng)營范圍,可以開其他人力資源服務(wù)嗎?
請問一下,勞務(wù)派遣公司既有一般計數(shù)稅,又有差額征稅(服務(wù)費開增票,代收代付開普票),那收入的中確認(rèn),代收代付的普票是不是也要算收入,同時代發(fā)放的工資要進(jìn)成本,要與普票的金額相一致,對嗎?對于這種代收代付工資的派遣公司什么情況下選一般計稅呢?2 如果是分包的勞務(wù)派遣公司,是不是只有服務(wù)費,用一般計稅,沒有差額計稅? 開票計收入,收到票計成本,進(jìn)項可以全部抵扣? 3 針對2的情況是不是和人力外包公司的情況是一樣的,可以參照人力外包公司的賬務(wù)處理? 4 如果公司有幫別的單位請鐘點工,臨時工,是不是可以根據(jù)銀行付款水單直接入成本,還是需要他們?nèi)ザ悇?wù)代開發(fā)票,才能入賬呢? 5最后勞務(wù)派遣公司財務(wù)做賬的注意事項是什 么?比如收到的房租,物業(yè)費用進(jìn)項可抵嗎?
勞務(wù)派遣公司為一般納稅人。我們單位收到其開具的兩張發(fā)票:一張是5%的服務(wù)管理費專票;另外一張是0%的工資及五險普票,單位稅務(wù)人員指出不能開具0%的普票,應(yīng)改為5%的工資及五險普票,但是派遣公司反饋說,如果工資也按5%開,那工資部分他們也要繳稅,我想知道到底他們應(yīng)該怎么開呢?
(1)一般納稅人提供安全保護(hù)服務(wù),可以選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給外派員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅.發(fā)票開具:①兩張發(fā)票,可以一張5%增值稅專用發(fā)票,一張增值稅普通發(fā)票。 ①兩張發(fā)票,可以一張5%增值稅專用發(fā)票,一張增值稅普通發(fā)票。這其中的一張增值稅普通發(fā)票,稅率是多少?5%?還是免稅? 如果是5%, 那就是銷售額的全款交5%的稅嗎?
您好老師,我想咨詢一下1.我們公司是建筑企業(yè),在外面干工程活以往都是有勞務(wù)派遣公司對我們開具這塊的費用,最近的工程找了臨時的工人只用一次這種,然后勞務(wù)公司對我們開的是人力資源服務(wù)的勞務(wù)服務(wù)費發(fā)票,說屬于勞務(wù)外包,這樣對嗎?我拿這種勞務(wù)外包發(fā)票入賬入什么科目?2.還有這家勞務(wù)公司說明年要我們整靈活用工平臺,對我們開靈活用工服務(wù)費發(fā)票,那靈活用工服務(wù)費發(fā)票入賬應(yīng)該入什么科目?3.我們家國外工程開的都是普票免稅的發(fā)票,那對方如果對我開靈活用工專票6%服務(wù)費發(fā)票我還能抵扣嗎?是不是國外的這種免稅普票只能收普票入成本呀?4.勞務(wù)外包是不是不屬于工資類,管理口的工資審批表是不是不用報勞務(wù)外包這塊?因為我們工資審批表每個月都要申報,只包括在職在崗的和勞務(wù)派遣這2部分的工資,沒看到勞務(wù)外包的這部分。
您好給個人開票把身份證填寫在納稅人識別號自然人購買方補(bǔ)充信息忘填了開了票出來會不會有什么影響?
如果凈利潤為負(fù),平均凈資產(chǎn)也為負(fù),算出來的資產(chǎn)收益率為正,這里表示的是公司財務(wù)風(fēng)險加劇,這種情況用表格怎么表示數(shù)據(jù)呢?直接把資產(chǎn)收益率表示為負(fù)數(shù)可以嗎?
1.分別計算兩個方案的凈現(xiàn)值和內(nèi)涵報酬率2.假設(shè)折現(xiàn)率為10%,請選擇最優(yōu)方案A、B為兩個互斥投資方案年份012345方案A-1000003000035000270003700040000方案B-400002200014000120001400012000
你好,我的財務(wù)軟件里面出來的利潤表比自己做的利潤表多36元,是怎么回事
老師教育咨詢公司開發(fā)票可以開培訓(xùn)費嗎?
售價是1380,毛利是61%,倒推成本價怎么算?
老師您好,我單位有一筆應(yīng)付賬款,現(xiàn)因?qū)Ψ脚栧e誤,經(jīng)過溝通對方把此貨物送給我單位,我該如何做賬務(wù)處理
老師個人出租住房個稅怎么計算
公司匯算清繳如果只開了半年(3-4季度) 資產(chǎn)總額季度平均值是不是只要除以2
公司給別人開票怎么算稅點???例如 毛利大概6%,增值稅稅負(fù)0.4%
那如果勞務(wù)公司使用差額開票功能,那么管理費部分稅率還等定為5%嗎?還是會變成6%呀?另外因為他是一搬納稅人差額開票是可以開專票的吧?
另外勞務(wù)公司差額開票開的專票,我們是可以進(jìn)行進(jìn)項抵扣的吧
差額征稅適用5%征收率,只要是專票就可以按票面稅額抵扣
那請問勞務(wù)公司可以這樣開票嗎:管理費開5%的專票;工資開稅率***,稅額為0的普票,這樣兩張票可以嗎?
您好,普票不能這樣開,要開的話開5%稅率,再通過填列申報表實現(xiàn)差額扣除,按差額后的銷售額征稅
填列申報表附表一和附表三相關(guān)欄目