借其他應(yīng)收款貸銀行存款。

我這邊支付11月份工資的時候,出納是這樣操作的,填了一張轉(zhuǎn)賬支票給她自己個人卡里面,在取出來發(fā)工資,我也是暈了,她收到這筆款的時候要怎么處理,會計分錄要怎么做?
老師,我們有個招生老師,從今年8月到12月她自己出錢買社保,她把錢打到私賬上,沒有基本公司給她,我給她申報個稅怎么辦呢?這種掛靠的怎么避開稅務(wù)風險啊?是不是得她自己拿錢來給自己發(fā)工資,那樣就有銀行流水了。比如她自己支付自己的工資和社保,轉(zhuǎn)到私人賬戶里,公司發(fā)工資的時候又把扣個人部分社保的錢,通過發(fā)工資的形式轉(zhuǎn)給她?
老師我有單位他的業(yè)務(wù)主要是用單位擔保給個人買二手汽車從銀行貸款業(yè)務(wù),然后她們收取一定的服務(wù)費用,銀行貸款下來后打給了個人,個人又轉(zhuǎn)給了我這個單位賬戶里面,付錢的時候單位又把這筆錢轉(zhuǎn)給了自己的法人賺取的服務(wù)費直接留在了自己的卡里沒有開發(fā)票,我這里只有他銀行這樣轉(zhuǎn)進轉(zhuǎn)出的回單,在什么都沒有。我不知道這樣的賬務(wù)咋樣處理,咋樣給法人規(guī)范這些東西
有做過公司會計的老師嗎? 老師,剛剛我發(fā)了1月份工資,但是沒計算個稅,然后剛剛個稅的款項是我微信收來的,然后自己轉(zhuǎn)入的公戶。請問個稅金額我怎么表示了,如果直接寫在工資表,那實際到手的金額就發(fā)生變化了,這一筆不知道怎么做賬了?然后到時候計提工資社保我的工資表和實際發(fā)放的也不一樣了怎么處理那,我不是要分錄噢
我們公司做賬的時候出納都是拿每月的總收入減去支出的錢剩下的錢存入銀行給我的條子。 現(xiàn)在老板要全年的總收入,發(fā)現(xiàn)銀行存款沒那么多錢,需要把收入存平。 出納說剩余部分都支出去了。老板說那部分支出取支票給她了。讓她存平的。結(jié)果現(xiàn)在怎么算都對不上。這個到底哪里出現(xiàn)問題了
老師。個體戶需要繳納哪些稅種???
你好,請問公司法人(總經(jīng)理)自己的票,讓公司其他人員經(jīng)辦報銷,拿來3萬的餐費無明細小票,2萬住宿,發(fā)票開具方是個酒店,從這張發(fā)票上看,該業(yè)務(wù)發(fā)生地離公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)生地很遠且毫無關(guān)系,他們倆只說是招待餐費宿費,拒不說明具體用于干嘛,我質(zhì)疑,他們就說業(yè)務(wù)機密,而且款項已有法人現(xiàn)金結(jié)算過了,我極其懷疑這張發(fā)票為法人自己個人的支出,但出于企業(yè)管理,我既沒有確實證據(jù),也無法拒簽字,想問老師,他們報銷寫的招待餐費,宿費,這筆票我在賬務(wù)上應(yīng)該如何處理
老師,我查了之前的賬,賬上其他應(yīng)收款貸方這43600元是:有20000元的往來款:借銀行存款20000/貸往來款其他應(yīng)收款20000,都有發(fā)票,還有23600元的轉(zhuǎn)存:借銀行存款23600/貸轉(zhuǎn)存其他應(yīng)收款23600,這個還款只有300000元:借銀行存款300000/貸還款其他應(yīng)收款300000,沒有多余的利息,可這個是貸方為何會有43600在上面
老師,稅務(wù)局讓我單位填寫滿意度調(diào)查,在哪里填寫?
老師用的臨時工,對方單位給開的的生活服務(wù)*勞務(wù)費這種可以用嗎
500萬利潤轉(zhuǎn)增資本,資本金是股東投入公司的錢,稅務(wù)局是否可以認定你已經(jīng)把利潤分配給股東,然后又投入到規(guī)定
老師,有什么方法可以編制現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動表快的方法嗎
未分配利潤3344027.39元,A股東60%,B股東40%,分紅并繳納個稅,怎么做分錄
預(yù)付給其他公司購買固定資產(chǎn),后期其他公司又將預(yù)付款退回我公司,我公司收到退回的預(yù)付款在現(xiàn)金流量表屬于哪一個項目?
你好老師,我要請問一下像我們廠里這個包裝物到財務(wù)掛賬,我們還需要開一張收據(jù)付到憑證下面嗎?