久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

我這邊支付11月份工資的時候,出納是這樣操作的,填了一張轉(zhuǎn)賬支票給她自己個人卡里面,在取出來發(fā)工資,我也是暈了,她收到這筆款的時候要怎么處理,會計分錄要怎么做?

2021-12-17 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-17 14:41

借其他應(yīng)收款貸銀行存款。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
2021-12-17
您好,總這種的話,最好是自己拿到錢,這樣產(chǎn)生流水交易的
2023-08-03
借費用 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金
2022-04-02
你好必須開紅字,還有這個對方不能開藍字給你們,借應(yīng)收負數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù),銷項稅額負數(shù),
2021-04-21
你好同學 第一你所在的會計主體是公司還是個體戶? 第二有沒有公司或個體戶的對公賬戶?
2023-11-30
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×