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老師,就是我11月申報表加計抵減留底有10多萬,因為政策馬上就結(jié)束了,那我12月銷項有5萬的話,我可以直接抵減,可以不勾選進賬票了嗎

2021-12-17 13:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-17 13:58

你好,可以的,可以這么做的。

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你好,可以的,可以這么做的。
2021-12-17
你上月留抵和加計遞減的足夠,就可以不在勾選認證了呀,
2022-08-10
你好,學員,這個要調(diào)減的
2023-09-16
是的,你申報就按照銷銷項申報增值稅就可以了。
2021-11-03
11月初交稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅4576.09貸:銀行存款4576.09修改報表,加計抵減290.8暫不做分錄 12月申報增值稅的時候 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅28991.33貸:銀行存款28700.53 其他收益290.8
2022-01-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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