你好,可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)不需要抵扣,是可以不抵扣的呢
老師,我們公司新設(shè)立,這個(gè)月電子稅務(wù)局查到收20-30張專用發(fā)票,但是對(duì)應(yīng)的紙質(zhì)專用發(fā)票還沒有見到。那么我可以這個(gè)月不認(rèn)證、抵扣這些專票嗎?
老師,專票可以不抵扣嗎?這個(gè)稅務(wù)局會(huì)查嗎
電子稅務(wù)局可以查UK開具的專票對(duì)方抵扣了嗎
請(qǐng)問一般納稅人收到小規(guī)模代開專票可以抵扣嗎?電子稅務(wù)局系統(tǒng)怎樣查詢這個(gè)專票
老師,這種稅務(wù)局代開的專票可以正常抵扣嗎
淘寶上購(gòu)買刻章,買回來幫客戶印字的,也是進(jìn)管理費(fèi)用嗎
淘寶上買刻章,是進(jìn)管理費(fèi)用嗎
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公司的董事一定要股東成員嗎?
股東借錢給公司去買設(shè)備,還是股東實(shí)繳到位,然后拿錢去買設(shè)備,兩種方式哪一種好?
有限公司注銷,然后注冊(cè)資本沒有實(shí)繳的那些,要管嗎?
老師,你好,請(qǐng)問充值廣告費(fèi)1萬,贈(zèng)送3000元,贈(zèng)送的廣告費(fèi)做什么科目,會(huì)計(jì)分錄說下你看現(xiàn)在賬戶是13000元,消耗300元,8月末廣告費(fèi)余額12700元,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄也說下
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 ——銷項(xiàng)稅額 356.7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 356.7 發(fā)現(xiàn)上年度的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣金額錯(cuò)誤,比當(dāng)期實(shí)際可抵扣金額多記了30,但是增值稅申報(bào)金額正確,該筆分錄已跨年度,現(xiàn)在要怎么處理?
老師我想問一下,管理人員工資跨幾個(gè)月了,我是不是借:本年利潤(rùn) 貸:應(yīng)付職工薪,那結(jié)轉(zhuǎn)借貸都是本年利潤(rùn)嗎
老師,算問題二,題目還說了有年利率 8% ,為什么在算借款總額時(shí),不減要支付的利息,你看,問題三,算借款總額時(shí),就減了利息的