您好,這部分沒有發(fā)票就計入營業(yè)外支出
老師您好,我想資詢一下我們和供應商購買原材料,他要額外收稅點,我們內賬應該把這筆費用入什么費用
老師您好,想請教一下,我們購買原料的供應商,有400多元,我們做了暫估入賬,但是后續(xù)他們這個不找我們要錢了,我這個要怎么調賬
老師您好,想請教一下,我們購買原料的供應商,有400多元,我們做了暫估入賬,但是后續(xù)他們這個不找我們要錢了,我這個要怎么調賬?貸方有掛應付帳款-暫估
老師您好!我想問一下,我公司從供應商買入貨物,我公司提供了一些輔料給供應商,然后供應商開票過來,發(fā)票金額直接將輔料的費用扣除了,這個到票怎么做會計分錄?之前材料采購入庫時,我做了暫估:借:原材料 貸:應付賬款-暫估款(沒有扣除輔料費用)
#提問#想咨詢下,我們單位貸款批下來后,直接把款打到供應商帳戶(銀行讓簽個采購合同大于貸款金額),通過什么方法再把款給我們轉回來,好呢 這錢沒買東西,只是走了個形式 我們這是流動資金貸款,購買原材料的,所以銀行打到供應商帳戶要怎樣做這個賬呢?老師具體分錄給寫一下吧!如果企業(yè)直接把銀行打過去的錢轉到我們單位公戶?具體 我們和對方分別怎么做分錄?做往來的話,那這筆錢我們不能用于購買其他材料了,只能沖往來賬。
老師,為何答案為0.其他債權投資發(fā)放現金股利,貸方計入投資收益,怎么可能為0
銷貨退回,當月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方當月需要暫估的會計分錄怎么做?
農產品的抵扣不是按9%或者10%嗎?他這里為什么是13%了。這里是不是有一個什么規(guī)定?
工人急用錢預付八月,又要預付九月工資
銷貨退回,當月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方會計分錄怎么做?
老師,供應商是個體經營戶,發(fā)貨是這家個體經營部發(fā)貨的,付款的那家公司是他們合作的一家雞廠。收款賬戶是這家雞廠的公司,做賬的話,應付賬款掛供應商的名稱,應該掛哪個?
老師,新股東入股10萬,資金股10%,技術股5%,這是啥意思?。?/p>
老師,這個盈余公積咋算的呢,3沒看懂
老師好!請問一下銷售化肥農藥的行業(yè)最新的稅收政策及優(yōu)惠政策?謝謝!
首次學習外貿企業(yè)出口退稅,學不懂怎么辦
我想問一下,我們拿貨對方不給我們開票,這筆費用入什么科目呢
正常入成本,年底匯算清繳這部分調增
是內賬來的喲
內帳那您就可以正常記賬,報表不對外提供,賬務處理準確就可以了
哦,好的,謝謝
祝您工作順利,生活愉快