2019 借:應(yīng)付賬款500 貸:應(yīng)收賬款500 借:應(yīng)收賬款2.5貸:信用減值損失2.5 2020 借:應(yīng)付賬款500 貸:應(yīng)收賬款500 借:應(yīng)收賬款2.5貸:未分配利潤2.5 借:應(yīng)付賬款300 貸:應(yīng)收賬款300 借:應(yīng)收賬款1.5貸:信用減值損失1.5 滿意的話麻煩評價一下!
假設(shè)2019年12月31日,南方公司的公司間應(yīng)收賬款為500萬元,南方公司個別資產(chǎn)負債表中壞賬準備余額為2.5萬元(全部是針對其子公司的應(yīng)收賬款計提的);2020年12月31日,南方公司對子公司內(nèi)部應(yīng)收賬款為800萬元,本期應(yīng)計提的壞賬準備為4萬元,即在上期壞賬準備2.5萬元的基礎(chǔ)上補提1.5萬元。(假定不考慮所得稅) ? ?要求:編制2019年和2020年末應(yīng)收應(yīng)付款和壞賬準備的調(diào)整與抵銷分錄
3.A公司按應(yīng)收賬款的10%計提壞賬準備,業(yè)務(wù)如下:1.2015年12月31日應(yīng)收賬款80萬,壞賬準備貸方余額8萬元2.2016年12月31日應(yīng)收賬款100萬元,壞賬準備貸方余額10萬元。3.2017年5月31日發(fā)生壞賬損失8萬元。4.2017年12月31日,應(yīng)收賬款150萬元,壞賬準備貸方余額15萬元。5.2018年5月31日收回已轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款6萬元6.2018年12月31日,應(yīng)收賬款300萬元,壞賬準備貸方余額30萬要求:根據(jù)上述材料編制有關(guān)會計分錄。
某企業(yè)按照應(yīng)收賬款余額的10%計提壞賬準備。(1)2018年12月31日應(yīng)收賬款的余額為150萬元,期初“壞賬準備”科目無余額。(2)2019年5月11日,發(fā)生了壞賬損失6萬元,其中A公司2萬元,B公司4萬元。(3)2019年12月31日,年末應(yīng)收賬款余額180萬元。(4)2020年3月10日,已沖銷的上年A公司應(yīng)收賬款2萬元又收回(5)2020年12月31日,應(yīng)收賬款余額為120萬元元。要求:計算甲企業(yè)各年應(yīng)計提的壞賬準備,并編制相關(guān)會計分錄
2019年12月31日,甲公司應(yīng)收丙公司的賬款余額為100萬元,甲公司根據(jù)企業(yè)會計準則確定應(yīng)計提壞賬準備的金額為10萬元。承【上例】,2020年6月,甲公司應(yīng)收丙公司的銷貨款實際發(fā)生壞賬損失3萬元承【上例】,甲公司2020年12月31日,經(jīng)減值測試,甲公司按應(yīng)收賬款計算的壞賬準備應(yīng)有金額為12萬元。做補提壞賬的會計分錄。
甲公司按應(yīng)收款項余額的0.5%計提壞賬準備。2018年12月31日應(yīng)收款項余額為3000萬元。2019年發(fā)生壞賬損10萬元,收回已核銷的壞賬損失20萬元。寫出計提、發(fā)生和收回壞賬的相關(guān)分錄。(1)若2019年12月31日應(yīng)收賬款余額為2000萬元。則甲公司2019年末應(yīng)計提的壞賬準備金額為多少萬元,并寫出相關(guān)分錄。(2)若2019年12月31日應(yīng)收賬款余額為6000萬元,則甲公司2019年末應(yīng)計提的壞賬準備金額為多少萬元,并寫出相關(guān)分錄。
老師:找公司開發(fā)軟件-(無形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對方開了張信息技術(shù)服務(wù)*軟件開發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫?
老師 請問匯算年報財務(wù)報表利潤表上 減企業(yè)所得稅是實際繳納的所得稅,還是賬上計提的所得稅金額?
我買課時問的我們是出口尿素,不免不退的,實操課有,可是買了我看沒有講,怎么辦,給我打電話說一下也行啊
老師想問一下,當月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進行調(diào)減
請問匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應(yīng)付職工薪酬全年 借方累計嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品稅率是多少
老師,我們集團內(nèi)A企業(yè)員工可以在B企業(yè)報銷B的業(yè)務(wù)費嗎?
長沙社保年檢在哪里弄呢
老師,我們的女性員工50幾歲,上班期間受傷了,公司購買了意外險,保險公司賠付了4800(公戶對公戶)給我們,我們再公賬賠付4500給員工,這樣的工傷一次性賠付需要申報個稅嗎?還是可以直接轉(zhuǎn)款?