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老師,建筑業(yè)收到預(yù)付款開票,怎樣入賬

2021-12-16 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-16 16:21

你好 建筑業(yè)收到預(yù)付款,借:銀行存款,貸:工程結(jié)算 開具發(fā)票,借:工程結(jié)算?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

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快賬用戶9642 追問 2021-12-16 16:25

老師,如果用新的會計科目該怎樣寫分錄

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齊紅老師 解答 2021-12-16 16:30

你好,把 工程結(jié)算? ?科目換成? ?合同負債? 就是了

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快賬用戶9642 追問 2021-12-16 16:32

老師,確認收入的話,初期沒有成本票,

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齊紅老師 解答 2021-12-16 16:36

你好,是什么原因?qū)е碌臎]有成本票入賬呢??

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快賬用戶9642 追問 2021-12-16 16:37

老師,我們是勞務(wù)分包的清包工工程,對方付了預(yù)付款,要求開票,

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齊紅老師 解答 2021-12-16 16:41

你好,初期沒有成本票,就需要做暫估入賬處理?

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快賬用戶9642 追問 2021-12-16 16:43

老師,成本該怎么暫估?有什么比例沒有

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齊紅老師 解答 2021-12-16 16:47

你好,沒有具體的比例 借:工程施工,貸:應(yīng)付賬款—暫估?

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你好 建筑業(yè)收到預(yù)付款,借:銀行存款,貸:工程結(jié)算 開具發(fā)票,借:工程結(jié)算?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2021-12-16
你好,借銀行存款貸預(yù)收賬款
2022-02-09
借銀行存款貸,工程結(jié)算應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項。
2021-11-08
你好,預(yù)收款,借,銀行存款貸,預(yù)收賬款就可以了。
2025-05-19
開具編碼為612“建筑服務(wù)預(yù)收款”的“不征稅發(fā)票
2023-11-01
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