你好,多開了票,就開紅字沖銷。
#提問(wèn)#老師,給甲方開完發(fā)票,甲方已抵扣我們乙方還能作廢嗎?發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)要不回來(lái)怎么辦
甲方在10月底開了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,11月初重復(fù)開了一張,然而給乙方的是11月的發(fā)票,而且10月的那張發(fā)票聯(lián)丟失了,但跨了現(xiàn)在已經(jīng)12月,甲方該怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師:乙方多開了1000元普通發(fā)票給甲方,發(fā)票已跨年,怎么辦?
一般納稅人開具普通發(fā)票給購(gòu)貨方多開了7萬(wàn)元,跨月了,購(gòu)貨方不愿意退發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)我們這邊可以直接開負(fù)數(shù)普通發(fā)票給購(gòu)貨方嗎?這個(gè)負(fù)數(shù)普通發(fā)票開后,再重新開一張正確的普通發(fā)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,去年送貨方給開的普通發(fā)票,采購(gòu)方已經(jīng)入成本。今年他們又紅沖了,這個(gè)怎么辦?
老師,我這長(zhǎng)期待攤費(fèi)用金額沒(méi)錯(cuò)啊,確實(shí)還有7720沒(méi)有攤完呢,為啥資產(chǎn)負(fù)債表成負(fù)數(shù)了,奇怪
老師,什么是一致行動(dòng)人?
老師:供應(yīng)商開票1千元,實(shí)際付款900元,100元抹零了,未重新開票,請(qǐng)問(wèn)100元怎么做賬呢?
老師,不上班,有勞務(wù)報(bào)酬所得,能享受工資薪金的6萬(wàn)扣除嗎?
幼兒園的學(xué)前教育增值稅免稅的,那么又全部是未開票,我現(xiàn)在更正申報(bào),這個(gè)申報(bào)稅收應(yīng)該填增值稅申報(bào)表哪里呢
老師好,我們公司是一般納稅人開的租金增票是9個(gè)點(diǎn),但別人給我們的租金增票是5個(gè)點(diǎn)?為啥稅率不一樣呢?
個(gè)人自產(chǎn)自銷的豆粕,免增值稅和個(gè)人所得稅么
企業(yè)分紅是看報(bào)表的什么數(shù)據(jù)才能分?
食堂米面糧油發(fā)票,做不做為工會(huì)的計(jì)提依據(jù)?依據(jù)是什么?
有個(gè)員工上個(gè)月離職了,醫(yī)保給她停了,這個(gè)月出車禍了,想讓補(bǔ)繳一個(gè)月醫(yī)保,還能再加回來(lái)交醫(yī)保么?
當(dāng)時(shí)的發(fā)票開的是80萬(wàn)元,現(xiàn)在是要把當(dāng)時(shí)的發(fā)票80萬(wàn)元紅沖,再開具正確的發(fā)票嗎?
你好,你找一張金額小的沖,不是80萬(wàn)都沖的。找1000左右的發(fā)票去沖
當(dāng)月要開10000元的正數(shù)發(fā)票,11000元的負(fù)數(shù)發(fā)票,怎樣操作?
你好,你是開票方還收票方?
老師好,我們是開票方
你是少開票還是多開票。
你多開才沖銷,少開再補(bǔ)開就可以了
總的來(lái)說(shuō)是我多開了1000元的票,原因是因?yàn)閷徲?jì)減少了1000元
你開的票和收的錢是一樣的嗎,是一樣的就不能調(diào)。和審計(jì)無(wú)關(guān)。
不一樣,收的錢沒(méi)有開票的錢多,甲方就是留著審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)金未支付,現(xiàn)在審計(jì)減少了1000元,導(dǎo)致我多開了1000元的發(fā)票
我們的普通發(fā)票是100萬(wàn)元面額的,當(dāng)時(shí)就是一張80萬(wàn)的普票開出的
那就沖銷再按正確的開,要整張發(fā)票紅字沖銷,再開一個(gè)正確的
發(fā)票涉及的稅費(fèi)已經(jīng)在異地預(yù)繳過(guò),現(xiàn)在紅沖后開正確的發(fā)票,涉及的稅費(fèi)怎么申報(bào)?
你好,不影響的 你開一個(gè)負(fù)數(shù)100萬(wàn),正數(shù)99.9萬(wàn),那你對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)只減少1000/1.13
也需要去異地申報(bào)退稅吧?
你這個(gè)月還有其他銷項(xiàng)沒(méi)有
沒(méi)有其他銷項(xiàng)
你主管稅務(wù)局有交稅,就直接在主管稅局退稅
明白了,謝謝張老師。
你好,不客氣,祝你工作愉快!