你好,多開了票,就開紅字沖銷。

#提問#老師,給甲方開完發(fā)票,甲方已抵扣我們乙方還能作廢嗎?發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)要不回來怎么辦
甲方在10月底開了一張增值稅普通發(fā)票,11月初重復開了一張,然而給乙方的是11月的發(fā)票,而且10月的那張發(fā)票聯(lián)丟失了,但跨了現在已經12月,甲方該怎么處理?
請問老師:乙方多開了1000元普通發(fā)票給甲方,發(fā)票已跨年,怎么辦?
一般納稅人開具普通發(fā)票給購貨方多開了7萬元,跨月了,購貨方不愿意退發(fā)票。請問我們這邊可以直接開負數普通發(fā)票給購貨方嗎?這個負數普通發(fā)票開后,再重新開一張正確的普通發(fā)票嗎?
請問老師,去年送貨方給開的普通發(fā)票,采購方已經入成本。今年他們又紅沖了,這個怎么辦?
公司(一般納稅人)出租房屋,電費由公司統(tǒng)一向供電公司支付并取得專票13%,公司向租戶收取電費時按1元/度收取,有些租戶要開專票(含稅1元/度),有些不開票(也按1元/度收),比如電表總讀數20000度,向供電公司支付15000元含稅,開票的租戶用電量5000度,不開票的租戶用電量4000度,應該怎么做賬?
個體工商戶3季度開票有問題,4季度紅沖,但是4季度已經開具30萬發(fā)票,3季度紅沖部分怎么不可以開具了?再開具也另外算額?因為已經紅沖但是額度沒有出來
老師,問一下,收到租賃發(fā)票,我們是承租人,需要申報那些稅種
預收充值款開票為0 后面消費了6和13的稅率的東西,確認為13個點和6個點的銷售的東西,可以嗎??然后預付款的風險點在哪?
甲方給我們農民工工資,直接給農民工發(fā)過去了,農民工包工頭給我們用他的個體工商戶開的勞務發(fā)票,這樣我甲方應收直接去沖減包工頭個體工商的勞務發(fā)票,這樣有稅務風險嗎?需要提供哪些資料作為佐證
老師您 好,請教老師,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,管理費用一共有二萬,其中一萬是張三的,物業(yè)開票給我公司了,分錄怎么做,第二張票是收到物業(yè)的發(fā)票和張三的租金后,公司又開了一萬給張三了,這二張憑證分別怎么做分錄
老師,經營者信息采集里扣除改成否,上個月也是給他申報的0工資,怎么修改,季度末申報可以扣除年度60000的額度,上個月的怎么修改成否
請問老師,我收到的進項紅字發(fā)票,只要沒有經過我確認紅字信息單,對方就紅沖的,說明我沒有勾選抵扣,也不存在進項稅金轉出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開工買的工地保險,我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結轉到成本中
老師,您好,請問下什么是財務建模?
當時的發(fā)票開的是80萬元,現在是要把當時的發(fā)票80萬元紅沖,再開具正確的發(fā)票嗎?
你好,你找一張金額小的沖,不是80萬都沖的。找1000左右的發(fā)票去沖
當月要開10000元的正數發(fā)票,11000元的負數發(fā)票,怎樣操作?
你好,你是開票方還收票方?
老師好,我們是開票方
你是少開票還是多開票。
你多開才沖銷,少開再補開就可以了
總的來說是我多開了1000元的票,原因是因為審計減少了1000元
你開的票和收的錢是一樣的嗎,是一樣的就不能調。和審計無關。
不一樣,收的錢沒有開票的錢多,甲方就是留著審計風險金未支付,現在審計減少了1000元,導致我多開了1000元的發(fā)票
我們的普通發(fā)票是100萬元面額的,當時就是一張80萬的普票開出的
那就沖銷再按正確的開,要整張發(fā)票紅字沖銷,再開一個正確的
發(fā)票涉及的稅費已經在異地預繳過,現在紅沖后開正確的發(fā)票,涉及的稅費怎么申報?
你好,不影響的 你開一個負數100萬,正數99.9萬,那你對應的銷項只減少1000/1.13
也需要去異地申報退稅吧?
你這個月還有其他銷項沒有
沒有其他銷項
你主管稅務局有交稅,就直接在主管稅局退稅
明白了,謝謝張老師。
你好,不客氣,祝你工作愉快!