對(duì)的,同學(xué)你的理解是正確的

老師,我2017年7月開出6萬(wàn)的普通發(fā)票,但款對(duì)方一直沒給這筆款,這6萬(wàn)發(fā)票過了3年可以開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
我們這邊是小規(guī)模納稅人,對(duì)方是一般納稅人在那邊買了辦公用品,給開具是增值稅專用發(fā)票,會(huì)計(jì)說(shuō)要普通發(fā)票可以,是不是現(xiàn)在要那邊重新開具普通發(fā)票呢
一般納稅人開具普通發(fā)票給購(gòu)貨方多開了7萬(wàn)元,跨月了,購(gòu)貨方不愿意退發(fā)票。請(qǐng)問我們這邊可以直接開負(fù)數(shù)普通發(fā)票給購(gòu)貨方嗎?這個(gè)負(fù)數(shù)普通發(fā)票開后,再重新開一張正確的普通發(fā)票嗎?
老師,一般納稅人公司之前給購(gòu)買方的一張票開錯(cuò)了,已經(jīng)跨月了,這個(gè)月給對(duì)方開了負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票,對(duì)方把之前開錯(cuò)的那張票退回給我了了,我想問下我開的這張負(fù)數(shù)發(fā)票第二聯(lián),第三聯(lián)還用給購(gòu)買方嗎?
老師好,今天把2021年開具的一張普通發(fā)票開了負(fù)數(shù)發(fā)票,但是打印出來(lái)的是發(fā)票上方有亂碼,這張負(fù)數(shù)發(fā)票不需要給甲方,我們給甲方重新開了一張相同金額的正數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問自己留著做賬是否可以正常使用?發(fā)票上方劃紅線的亂碼
老師,運(yùn)輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車?yán)?,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個(gè)稅客戶端申報(bào)問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)?。?/p>
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場(chǎng)在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價(jià),請(qǐng)問稅務(wù)可以簡(jiǎn)易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤(rùn)是負(fù)的,明年是不是得申請(qǐng)退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長(zhǎng)投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬(wàn)元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺(tái),只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個(gè)月的另一半折舊額嗎?


但是必須要收回發(fā)票才能沖紅,那邊不退
對(duì)方?jīng)]有抵扣,你們就可以紅沖發(fā)票
開的是普通發(fā)票,不退回,沒辦法開沖紅發(fā)票
同學(xué),你們要和對(duì)方溝通