同學(xué)你好 看你財務(wù)報表的數(shù)據(jù)

老師好,想問下,在出具注銷清算報告的時候又一個剩余財產(chǎn)計算和分配明細(xì)表,這個表中的費累計未分配利潤是最后資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù),為什么在出鑒證報告的時候累計未分配利潤是未分配利潤加上盈余公呢
老師,你好!我想問下企業(yè)清算所得稅申報表剩余財產(chǎn)申報表中的累積盈余公積和累積未分配利潤這個數(shù)字晚怎么填?
老師,你好!請問一下,企業(yè)在注銷清算時還有未分配利潤和盈余公積,那么如果把這些未分配利潤和盈余公積都用來清算回股東的話,是不是要交個人所得稅的?
稅務(wù)注銷,電子稅務(wù)局清算企業(yè)所得稅申報,資產(chǎn)負(fù)債表上有余額的就只剩下,其他應(yīng)付款期末余額為1000,未分配利潤期末余額為-1000,,1、怎么填報“負(fù)債清償損益明細(xì)表”上的賬面價值,計稅基礎(chǔ),清償金額 2、“剩余財產(chǎn)計算和分配明細(xì)表”,未分配利潤為負(fù)數(shù),需要填寫表上的累計未分配利潤嗎?
老師你好 所得稅匯算清繳退稅了,我做以前年度損益,調(diào)整盈余公積和未分配利潤。然后現(xiàn)在報表盈余公積+未分配利潤的期末-期初≠上半年的凈利潤了,這是正常的處理嗎
藍田縣那里能找到工作。
找郭老師,我們抖音平臺有店,有人買了99元的劵,和9.9的劵,這個收入怎么出賬?
@董孝彬老師,別的老師別回答
本月先申報了增值稅,納稅15000,已經(jīng)扣稅款,接著同一個稅期內(nèi)又申報了出口退稅可抵扣9千,正常來說應(yīng)該交6000對吧,可是已經(jīng)交了15000了,得向?qū)9軉T申請多交的9000了么,出口退稅的6000抵稅不能用到下期是吧
老師,如果公司基本戶的錢直接轉(zhuǎn)給公司的某個人,但是這筆錢是用作公司進貨的。小規(guī)模的公司,他就是沒有進貨的發(fā)票。這樣的事每個月都會發(fā)生一兩萬的金額。必須是打給個人。能成本嗎?
老師,您好,我們出口一個樣品,沒有收客戶錢。只收了客戶300美金運費,不報關(guān),這個運費公戶付300美金并且開票,那怎么確認(rèn)收入?
我有一個項目,異地工程,公司這邊說是不能抵完我所交的9個點,就算我有進項多也不能抵完,只能抵6個點,要滿足稅負(fù),稅務(wù)局有這個要求嗎?
入住園區(qū)增值稅可以減免嗎,這種方法可行性強嗎
老師,請問這類自產(chǎn)自銷的普通發(fā)票進行抵扣時,是按幾個點?是不是跟自己是幾個點一般納稅人對應(yīng)?
合同簽訂之后,沒實施,或者實施一半就不用了,或者有優(yōu)惠,怎么處理?