您好哦,這個是正常的,因為本身做以前年度損益調(diào)整就會出現(xiàn)這個
你好, 資產(chǎn)負債表期末未分配利潤=年初資產(chǎn)負表未分配利潤+本期利潤表累計凈利潤 - 提取盈余公積 - 分配股利 + 盈余公積彌補虧損 +(或-)本年度調(diào)整。 以前年度損益從“以前年度損益調(diào)整”科目轉(zhuǎn)入“未分配利潤”的金額。我是按這個公式,但是還是有差額,是怎么回事
你好老師,今年5月會算清繳的時候做分錄:借:利潤分配-未分配利潤1900 貸:以前年度調(diào)整1900,現(xiàn)在年末導致期初未分配利潤+本年凈利潤-提取的法定盈余公積不等于期末未分配利潤,就差這1900,怎么做調(diào)整分錄呢
老師,所得稅匯算清繳后需要調(diào)整這些嗎? 1.調(diào)整本年度資產(chǎn)負債表“應交稅費”、“盈余公積”、“未分配利潤”項目的年初數(shù) 2.調(diào)整本年度利潤分配表“年初未分配利潤”項目的金額
老師你好 所得稅匯算清繳退稅了,我做以前年度損益,調(diào)整盈余公積和未分配利潤。然后現(xiàn)在報表盈余公積+未分配利潤的期末-期初≠上半年的凈利潤了,這是正常的處理嗎
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?