你好,這些的話肯定是需要處理的。
老師好!公司因?yàn)橐恢碧潛p要注銷固定資產(chǎn)如何處理?
注銷的公司是虧損的,有實(shí)收資本和固定資產(chǎn),需要處理嗎?
老師好,公司要注銷,貨幣資金有90多萬,實(shí)收資本有200萬,虧損100多萬,這樣公司注銷需要交稅嗎
您好老師,公司虧損要注銷,賬上的固定資產(chǎn)怎么處理,固定資產(chǎn)被老板拉到其他地方放著了,
老師,公司注銷,實(shí)收資本和未分配利潤(rùn),未分配利潤(rùn)是虧損的,這些怎么處理
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊(cè)一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到
老師,這題第二個(gè)選項(xiàng)為啥不對(duì)
老師,核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。我沒消化這么話。請(qǐng)老師指教一下
老師請(qǐng)問一下:增值稅及附加稅申報(bào)表(一般納稅人適用)附列資料(5) (附加稅費(fèi)情況表)中的欄目:上期結(jié)存可用于扣除的留低退稅額57635.19。這個(gè)數(shù)是啥意思?
有財(cái)務(wù)制度模板嗎?發(fā)一下
@答疑老師(不加私信)?您好老師!跨區(qū)域建筑服務(wù)票開過后稅款也繳納了 ,當(dāng)天發(fā)現(xiàn)開票信息錯(cuò)誤 ,需重新開具。這種情況該怎么處理?已繳納稅款能即時(shí)退回嗎?
老師,公司支付的銀行貸款利息費(fèi)用,手續(xù)費(fèi),沒有取得發(fā)票,是不是不能稅前扣除呢?
老師,有什么處理建議嗎?
抱歉,這個(gè)我只是知道需要處理,但是怎么操作我沒有操作過。