。你好,您說減總數(shù)什么意思
老師早上好,我咨詢兩問題,1.開紅字發(fā)票的金額是按原發(fā)票的金額一致嗎?有多少發(fā)票就要開多少紅字發(fā)票嗎?2.物業(yè)服務(wù)行業(yè)里,小區(qū)的水電表屬于總表,未實(shí)現(xiàn)一戶一表由供電供水直接管理的情況下仍由物業(yè)公司代收代繳,倘若有經(jīng)營性的商戶需要開水電費(fèi)普票時(shí),那這筆款物業(yè)公司如何做帳呢?代收代繳不能做為公司收入吧?
老師你好!小區(qū)原物業(yè)收到業(yè)主的裝修押金,后業(yè)主要求由裝修押金抵扣為物業(yè)費(fèi)。我不是會(huì)計(jì)只會(huì)做流水賬,抵扣押金交物業(yè)費(fèi)在帳戶里的總數(shù)上是不是要減總數(shù)?
易健公司是一家主要生產(chǎn)白酒的企業(yè),同時(shí)兼營少量的黃酒生產(chǎn)。2019年12月份銷售狀況如下:(1)對(duì)外銷售白酒共5噸,每噸不含稅售價(jià)為10萬元,增值稅稅率為13%。款已收到。(2)對(duì)外銷售黃酒0.2噸,每噸不含稅售價(jià)為2萬元,增值稅稅率為13%,款已收到。(3)當(dāng)月為了銷售商品,另收取包裝物押金情況:收取銷售白酒的包裝物押金共11300元,收取黃酒包裝物押金共2260元,均約定6個(gè)月退還包裝物時(shí),退還押金。(4)易健公司12月1日的“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”賬戶月初借方余額為2000元,12月份發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額(均以認(rèn)證通過)為50000元。要求:(1)計(jì)算易健公司當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅(各題分別計(jì)算,最后按產(chǎn)品分別合計(jì));(10分)(2)計(jì)算易健公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅;(10分)(3)為上述業(yè)務(wù)(1)(2)(3)編制會(huì)計(jì)分錄(不需結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本);(25分)(4)編制增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。(5分)
老師您好,新開發(fā)的小區(qū)物業(yè)開始交房,收的物業(yè)費(fèi)、裝修押金、水電費(fèi)、公共照明費(fèi)。裝修押金,我現(xiàn)在做臺(tái)賬這個(gè)怎么做表格更有利于后期的統(tǒng)計(jì),就是分開一項(xiàng)項(xiàng)做還是整體做成一張表上面呢
老師,你好。目前公司開業(yè)第二個(gè)月,業(yè)務(wù)為在小區(qū)里面安裝直飲水機(jī),小區(qū)的顧客先充值后刷卡打水。目前遇到兩大類問題。(小規(guī)模企業(yè)) 第一類:充值我們沒有開票,充值按照200送80充值。之后刷卡消費(fèi)時(shí)做收入。這個(gè)充值不開票會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)榭蛻舳际嵌际莻€(gè)人。 第二類:收入對(duì)應(yīng)的成本是場地水機(jī)租金與產(chǎn)生的水電費(fèi)。目前有的小區(qū)沒有物業(yè)只有委員會(huì),還有很多水機(jī)的水電直接接到顧客家里面,還有我們與對(duì)方簽訂的是商業(yè)用水,小區(qū)給供電公司 水電公司交的居民水電。對(duì)方即使有物業(yè)給我們復(fù)印的水電公司發(fā)票單位票價(jià)也不一致。。截止到6.30很少能要到發(fā)票,這種情況怎么處理哇,老師。尤其會(huì)計(jì)人員準(zhǔn)則重新發(fā)布了。。好害怕呀
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
錄憑證時(shí)如如何才能變成紅字呢?
老師,請(qǐng)問,省內(nèi)項(xiàng)目,做了跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,報(bào)驗(yàn)了,且開了發(fā)票出去,沒有預(yù)繳稅金。都是今天操作的。結(jié)果對(duì)方稅務(wù)局說街道和稅務(wù)局選錯(cuò)了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送,后續(xù)要填一個(gè)平臺(tái)內(nèi)的經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息報(bào)送表,這個(gè)的話是填從平臺(tái)取得收入的企業(yè),而不是報(bào)送平臺(tái)取得的收入,也就是不報(bào)平臺(tái)本身收入信息對(duì)嗎
老師你好,我們單位一名員工到法國一個(gè)機(jī)構(gòu)做項(xiàng)目助理,機(jī)構(gòu)給員工一部分補(bǔ)貼 然后每月還給我們公司3000歐元補(bǔ)貼(當(dāng)做我們每個(gè)月給員工社保 報(bào)銷費(fèi)用) 那么每個(gè)月3000歐元需要申報(bào)增值稅嗎
老師,銷售巴氏殺菌乳稅率是多少,13%那嗎
老師公司公戶進(jìn)了20多萬,股東想把這筆錢拿走,怎么操作?但不是分紅,因?yàn)楣蓶|還買了很多東西墊付很多錢
注冊(cè)的小規(guī)模公司,主要是養(yǎng)殖業(yè)自產(chǎn)自銷的,目前已經(jīng)個(gè)稅零報(bào)2個(gè)月了,后續(xù)按季度報(bào)其他稅種,也都是零報(bào),一直這樣報(bào),就算后續(xù)產(chǎn)值了,交易的都是個(gè)人,也不涉及開稅票,稅務(wù)局會(huì)查嗎?
老師晚上好,收到24年個(gè)人所得稅退稅款,會(huì)計(jì)科目怎么做
董孝彬老師直接補(bǔ)寫分錄就行是吧!還用把資產(chǎn)負(fù)債表之前的金額先紅沖了在從新做正確的分錄