你好,會(huì)的,涉及增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,印花稅等

我們公司是一般納稅人,老板打算注銷公司,公司里有一些機(jī)器設(shè)備他想賣掉,這個(gè)機(jī)器設(shè)備銷售需要開13%的稅票,而我們沒有進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,如果開票銷售的話,需要交增值稅及附稅,企業(yè)所得稅,這種情況下,請(qǐng)問(wèn)怎么樣進(jìn)行稅收籌劃呢?
老師,我們公司的母公司是香港,他們買了一臺(tái)機(jī)器然后放到我們大陸公司用,但是進(jìn)口這個(gè)機(jī)器的時(shí)候又交了進(jìn)口增值稅。我們要怎么賬務(wù)處理?這個(gè)進(jìn)口交的增值稅能退稅嗎?我們是出口退稅企業(yè)
老師,出口銷售舊的機(jī)器設(shè)備,我們需要交增值稅嗎?
出售營(yíng)改增前購(gòu)入的設(shè)備,已經(jīng)在稅務(wù)機(jī)關(guān)備案的需要交增值稅嗎?
老師,一般納稅人銷售舊設(shè)備要交增值稅嗎?
我們公司簽訂外綜服務(wù)代辦退稅,代辦退稅發(fā)票已經(jīng)開給了外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè),請(qǐng)問(wèn)我司是否還要開具出口發(fā)票給國(guó)外客戶?不需要的話增值稅申報(bào)表上是否要以代辦退稅發(fā)票金額填寫未開具發(fā)票的數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行退稅事宜?
公司每月有寄送樣品給帶貨達(dá)人,這塊需要怎么處理做銷售費(fèi)用嗎,會(huì)不會(huì)要求視同銷售交增值稅
老師你好!公司名下無(wú)車,租賃車輛無(wú)法開具租賃發(fā)票,產(chǎn)生的油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、修理費(fèi)、停車費(fèi),可以稅前扣除嗎?有相關(guān)文件嗎
在電子稅務(wù)局內(nèi)如何看是查賬增收或是核定增收
您好老師,辦理三方協(xié)議時(shí)有批扣標(biāo)志 選所有非批扣還是所有批扣呢
老師,年底要看產(chǎn)品有沒有跌價(jià),是要與市場(chǎng)價(jià)格比較,那跌價(jià)了,記賬是跌價(jià)的原始憑證用什么合適
小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度普票專票都有開,額度超過(guò)30萬(wàn),普票是按1個(gè)點(diǎn)補(bǔ)交增值稅嗎?
跨境電子商務(wù)海外倉(cāng)走9810。其中發(fā)票,報(bào)關(guān)單,和銷售記錄。怎樣保證都能配得上?方便后期,稅局人員審查。是需要報(bào)關(guān)單和發(fā)票都要加上亞馬遜銷售的sku嗎?那發(fā)票應(yīng)該怎樣加上sku呢?
500萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)可以一次性計(jì)入費(fèi)用嗎?
原股東未出資到位,約定了不參與分紅全,原股東對(duì)部分股權(quán)和對(duì)應(yīng)的分紅權(quán)進(jìn)行股轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓,未取得轉(zhuǎn)讓收益,稅局讓按照未分配利潤(rùn)對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例繳納了個(gè)人所得稅,接手股東在取得該部分分紅時(shí),是否需要再次繳納個(gè)人所得稅?

