你好 會計上確認銷售費用。 增值稅和所得稅要視同銷售處理。

你好老師,我們公司有一筆業(yè)務,購買禮品贈送給客戶,會計上做視同銷售處理,不確定收入,在申報增值稅的時候,在未開具發(fā)票申報了,銷售額和銷項稅,這樣的話稅務上銷售額與會計上銷售額有誤差,這樣怎么調(diào)整
我是芯片代理商,芯片樣品免費贈送給客戶,1000顆/月,是不是要按照視同銷售處理,成本結(jié)轉(zhuǎn)入費用,增值稅還要需要繳納的?另外這個芯片樣品涉及到企業(yè)所得稅是怎么樣的?
老師,什么是不需要視同銷售的開票在一起?比如有人買會員卡,同時贈送他我們公司從外面買來的贈品,這個視同銷售嗎?如果視同銷售,怎么處理?
老師,我把公司產(chǎn)品送給客戶應該按照視同銷售交增值稅和個人所得稅,那如果我從外面買的小禮品啥的送給客戶還按照視同銷售處理嗎,也要確認銷項稅和個人所得稅嗎,不能直接計入費用嗎
樣品用于達人寄樣和拍攝怎么做賬?如果是外購的,會計分錄:借:銷售費用-業(yè)務宣傳費等,貸:庫存商品,應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)。 解釋:外購樣品用于寄樣和拍攝,增值稅進項稅額不得抵扣,需做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,成本計入銷售費用。 但是我們是小規(guī)模納稅人,就是貨物進來的時候借:庫存商品,貸:銀行存款,寄樣或者拍攝的時候不是借:銷售費用-業(yè)務宣傳費等,貸:庫存商品么?
在電子稅務局內(nèi)如何看是查賬增收或是核定增收
您好老師,辦理三方協(xié)議時有批扣標志 選所有非批扣還是所有批扣呢
老師,年底要看產(chǎn)品有沒有跌價,是要與市場價格比較,那跌價了,記賬是跌價的原始憑證用什么合適
小規(guī)模納稅人,一個季度普票專票都有開,額度超過30萬,普票是按1個點補交增值稅嗎?
跨境電子商務海外倉走9810。其中發(fā)票,報關(guān)單,和銷售記錄。怎樣保證都能配得上?方便后期,稅局人員審查。是需要報關(guān)單和發(fā)票都要加上亞馬遜銷售的sku嗎?那發(fā)票應該怎樣加上sku呢?
500萬以下的固定資產(chǎn)可以一次性計入費用嗎?
原股東未出資到位,約定了不參與分紅全,原股東對部分股權(quán)和對應的分紅權(quán)進行股轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓,未取得轉(zhuǎn)讓收益,稅局讓按照未分配利潤對應轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例繳納了個人所得稅,接手股東在取得該部分分紅時,是否需要再次繳納個人所得稅?
老師,6個股東合伙干的公司會計好干嗎?
老師,我賣的原材料的錢,然后是給個人收的款,我們公司,這樣做分錄,對嗎?
我們公司有一個處罰,除了公司罰款外,公司兩個負責人個人也要罰款。個人的罰款也公司轉(zhuǎn)給個人,個人再去繳納罰款。就是這個錢實際也是公司出,不用個人出。那到時候拿個人繳納罰款的憑證,做到公司賬上做營業(yè)外支出-罰款支出,然后匯算清繳的時候再納稅調(diào)整,調(diào)整在與收入無關(guān)的支出里還是其他里,可以么?