可以在發(fā)票的備注欄里面填寫(xiě)
老師,我在開(kāi)票系統(tǒng)里把發(fā)票內(nèi)容都輸完了,最后發(fā)現(xiàn)合同金額錯(cuò)誤,不能開(kāi)了,我怎么能不打印這張發(fā)票,然后再開(kāi)具別的發(fā)票呢
老師,客戶(hù)簽合同是含了這三個(gè)費(fèi)用,那我打印發(fā)票內(nèi)容?怎么把這三個(gè)都寫(xiě)上呢?
老師好!我司與客戶(hù)簽訂三年勞務(wù)服務(wù)合同,合同金額1400萬(wàn),每月開(kāi)票31萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)我們的印花稅怎么計(jì)算呢,按合同總額一次計(jì)算,還是按每個(gè)月實(shí)際服務(wù)費(fèi)來(lái)計(jì)算印花稅呢?這個(gè)稅是要客戶(hù)交還是我司交?該合同的印花稅率是0.3‰嗎?
老師我們給客戶(hù)銷(xiāo)售了一套軟件租賃的,現(xiàn)在要續(xù)費(fèi)了但是客戶(hù)把錢(qián)打給了我們,讓我們幫他續(xù)費(fèi),我們續(xù)費(fèi)還是和客戶(hù)簽了合同的,合同金額是10000,然后續(xù)費(fèi)金額是4000,(4000包含字10000里面的)但是這4000供應(yīng)商有不會(huì)給我們開(kāi)票,給客戶(hù)開(kāi)票,這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢
四流合一 合同,發(fā)票,和資金 這三個(gè)有,但是物流的沒(méi)有行嗎,比如我們這邊付款,付款后,對(duì)方發(fā)貨直接給我們的客戶(hù),那么這個(gè)物流就在我們的客戶(hù)那里了,我們?cè)趺磁锪髂?/p>
銷(xiāo)售毛巾,購(gòu)入毛巾360條,每條:20,合計(jì):7200,銷(xiāo)售毛巾:360條,每條:22.5,合計(jì):8100,計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)成本,毛利率是多少
老師,我公司與房東簽了租賃合同,房東不給開(kāi)發(fā)票。房東不開(kāi)發(fā)票這種情況,在實(shí)際工作中是不是常有?實(shí)際工作中,會(huì)計(jì)也把這筆費(fèi)用做稅前扣除了,沒(méi)有做納稅調(diào)增,沒(méi)做納稅調(diào)增,稅局會(huì)查出來(lái)嗎?(我公司是小規(guī)模,小單位)
資產(chǎn)那行我能理解 請(qǐng)問(wèn)負(fù)債那行是什么意思啊怎么理解啊
老師,一般納稅人,帶操作員租挖機(jī),應(yīng)該怎么開(kāi)發(fā)票
老師您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)的工資高的話 按照最低基數(shù)繳納社保有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
庫(kù)存商品入帳可以不分類(lèi)直接蔬菜大類(lèi)不,有番茄 辣椒 玉米等
老師,請(qǐng)問(wèn)23年的應(yīng)收賬款往來(lái),老板不確定錢(qián)收沒(méi)收,但是賬上還掛著,現(xiàn)在想沖賬,改怎么做賬沖掉
老師請(qǐng)問(wèn)公司法人從基本戶(hù)提現(xiàn)至法人私人卡,用途備用金,用來(lái)開(kāi)支公司平時(shí)支出,分錄怎么處理呢
以前會(huì)計(jì)公積金和社保沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò),直接進(jìn)費(fèi)用了,我現(xiàn)在這么補(bǔ)做一下可以嗎
老師公司是7月份開(kāi)的,然后7月和8月沒(méi)賬,我新建帳套設(shè)置系統(tǒng)使用期間是9月對(duì)嗎
備注欄,對(duì)方是讓我寫(xiě)項(xiàng)目名字。一般大類(lèi)后面的細(xì)項(xiàng),就像我這樣的可以自己打麼?
你好,你是用的航天的盤(pán),還是百旺的盤(pán)?
航天的盤(pán)
航天的盤(pán),細(xì)項(xiàng)是可以自己修改的,只要是在你們公司的營(yíng)業(yè)范圍內(nèi)