你好,你用對方的發(fā)貨單來做庫存商品,借庫存商品貸銀行存款。
公司里有個(gè)人去不同的店買了很多不同的東西,幾十桶水,電腦,辦公桌椅之類的都有,一共21272.46,并且不同的門店都開了發(fā)票過來,開票日期也不同,公司從對公戶一次代劃了21272.46給了他,可能是淘寶店買的吧。請問采購回來的東西,單價(jià)都不超過3000,這個(gè)應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄呢?對公戶流水只有一筆,但是東西種類多,開票過來的也多。根據(jù)發(fā)票的份數(shù)做分錄,還是一起:借 管理費(fèi)用辦公用品 貸 銀行存款
老師,麻煩問下,我們公司是物業(yè)公司買材料按實(shí)際價(jià)格我先做了庫存商品,但公司不讓庫管知道實(shí)際價(jià)格讓他隨便編寫的,而且有些東西買回來未入庫直接用了,有些入了庫現(xiàn)在庫房這邊就挺亂的,和我這邊就對不上賬,像這種怎么處理這種亂賬?
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時(shí)候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒有開回來,但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來,就暫估這些商品的價(jià)值。到發(fā)票回來時(shí)就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅?,F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個(gè)問題,例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 到下個(gè)月發(fā)票回來時(shí) 借:庫存商品-5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)-5000 借:庫存商品 6000 貸:應(yīng)付賬款6000 這樣對沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上,請問一下是什么原因?
請問一般納稅人屬于商貿(mào)行業(yè),買東西回來直接銷售的,但是買回來的東西對方?jīng)]有開票,就無法做庫存表,庫存對不上,請問這個(gè)怎么處理
老師晚上好! 1.請問下圖一般怎么做賬務(wù)處理?可否直接入庫存商品? 2.開票是不是一定要按稅收編碼來開? 3.個(gè)人預(yù)支款無法收回,合法合理怎么賬務(wù)處理? 4.如果制造業(yè)企業(yè)購入紙箱目的是裝貨出售。一般怎么賬務(wù)處理,是否可以直接入原材料-包裝物呢?貿(mào)易類企業(yè)購紙箱又該如何處理?
企業(yè)支付服務(wù)公司開具的勞務(wù)費(fèi),支付勞務(wù)費(fèi)計(jì)入生產(chǎn)成本,請問下該勞務(wù)費(fèi)工時(shí)可以與企業(yè)員工的生產(chǎn)工時(shí)合計(jì)匯總成總工時(shí)嗎
公司有時(shí)候買東西的沒有收據(jù),和發(fā)票。怎么處理這個(gè)報(bào)銷流程?
老師,請教一下,中級會計(jì)中的財(cái)務(wù)管理題目要求不用寫計(jì)算過程,直接寫計(jì)算結(jié)果會不會給分呢
老師,應(yīng)付職工薪酬題目要求寫二級明細(xì),但是不會沒寫,一級科目和金額都對會給點(diǎn)分嗎
收到的高速過路費(fèi)發(fā)票,普票,我在抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額勾選的時(shí)候看了這個(gè)通行費(fèi)發(fā)票有可抵扣的稅額,這個(gè)普票收到時(shí)應(yīng)如何做賬
老師,早上好[咖啡]有一個(gè)掛靠的廠房項(xiàng)目,造價(jià)2.1億,2年了,沒有按進(jìn)度確認(rèn)收入,現(xiàn)在稅局約談,應(yīng)該怎么解釋比較合同呢?公司是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,解析下
公司養(yǎng)豬賣豬,在豬場周圍種樹,后期打算售賣,是資本化還是費(fèi)用化比較好?
老師,早上好[咖啡]有一個(gè)掛靠的廠房項(xiàng)目,造價(jià)2.1億,2年了,沒有按進(jìn)度確認(rèn)收入,現(xiàn)在稅局約談,應(yīng)該怎么解釋比較合同呢?公司是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
個(gè)人開發(fā)票交個(gè)人所得稅是交多少
過路費(fèi)票據(jù)票面沒有稅費(fèi),這個(gè)票能抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎
然后正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,匯算清繳不要抵扣企業(yè)所得稅,需要調(diào)增。