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Q

老師我們進項大于銷項,這個要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

2021-12-15 09:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-15 09:58

同學(xué),你好 需要結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶5332 追問 2021-12-15 10:00

那這個分錄是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額

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齊紅老師 解答 2021-12-15 10:05

同學(xué),你好 恩恩,可以的

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快賬用戶5332 追問 2021-12-15 10:05

這個沒有影響吧?這樣做也可以是吧?

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齊紅老師 解答 2021-12-15 10:09

同學(xué),你好 是的,是可以的

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快賬用戶5332 追問 2021-12-15 10:15

那這個要放附件嗎?附近放什么?

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齊紅老師 解答 2021-12-15 10:18

同學(xué),你好 不需要附件

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快賬用戶5332 追問 2021-12-15 10:18

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-15 10:19

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同學(xué),你好 需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-12-15
你好,進項大于銷項,把進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面就不用做了,轉(zhuǎn)出未交增值稅再借方u表示留底 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2023-03-22
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出)-加計抵減-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-12-22
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2021-08-02
你好! 比如進項20 銷項30 應(yīng)交增值稅30-20=10 借應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(銷項稅額)30 貸應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進項稅額)20 應(yīng)交稅費…未交增值稅10
2021-01-18
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