您好, 是的可以抵減增值稅
抵減防偽稅控設(shè)備費(fèi)用。借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-減免稅款是什么意思。不應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅么
防偽稅控抵減增值稅 可以寫成 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費(fèi)用嗎? 還是必須得是借方管理費(fèi)用的負(fù)數(shù)?
老師好:是不是企業(yè)初次購(gòu)買防偽稅控設(shè)備,以后每年的防偽稅控設(shè)備及設(shè)備維護(hù)費(fèi)合計(jì)480元,都可以在每年增值稅應(yīng)納稅額中全額抵免?謝謝
防偽稅控設(shè)備費(fèi)用是不是可以抵減增值稅呀
抵減防偽稅控設(shè)備費(fèi)用的分錄怎樣做?
老師那抖音平臺(tái)的收入如果綁定的是老板的卡,先提現(xiàn)到老板卡,然后老板再轉(zhuǎn)入公戶,提現(xiàn)到老板卡這步附什么附件啊,這步不做可以嗎,直接其他貨幣資金減少,銀行增加,可以嗎
出售固定資產(chǎn)開具發(fā)票了走固定資產(chǎn)清理核算申報(bào)時(shí)填報(bào)收入賬表不符怎么辦啊
老師還有美團(tuán)平臺(tái)收入當(dāng)月的收入也是次月才提現(xiàn),是不是從美團(tuán)平臺(tái)先打印出月匯總,做其他貨幣資金,次月再做其他貨幣資金減少啊
老師自助開臺(tái)收入私人戶最終也是轉(zhuǎn)到公戶的,比如當(dāng)月收入次月第一天才轉(zhuǎn)入公戶那我以什么做附件計(jì)入其他應(yīng)收款老板啊,是不是從自助開臺(tái)機(jī)打印出月統(tǒng)計(jì)表啊,
12月17日,根據(jù)11月份的工資結(jié)算匯總表,通過(guò)網(wǎng)上銀行支付11月份工資并轉(zhuǎn)接社會(huì)保險(xiǎn)。與住房公積金中個(gè)人的代課代繳部分,其中工資總額9152元,代扣代繳社保7855.92元代扣代繳公積金7321.76元實(shí)發(fā)工資
我這個(gè)公司去年12月份付出去26萬(wàn)服務(wù)費(fèi),電子票也有,銀行付款憑證也有,財(cái)務(wù)軟件怎么還會(huì)有—26萬(wàn)(應(yīng)付賬款),怎么解決??
老師,臺(tái)球俱樂(lè)部有自助開臺(tái)收入(進(jìn)老板私人戶),銷售商品收入(進(jìn)老板支付寶),還有吧臺(tái)開臺(tái)收入有銀行,有現(xiàn)金(銀行當(dāng)天收入第二天一次進(jìn)銀行),還有抖音平臺(tái)收入,美團(tuán)收入,然后開票特別少我可以根據(jù)全月統(tǒng)計(jì)這樣做收入嗎?借其他應(yīng)收款老板,借其他貨幣資金支付寶,借其他貨幣資金抖音平臺(tái),借其他貨幣資金美團(tuán)平臺(tái),借現(xiàn)金,借應(yīng)收賬款(待清算)(后面根據(jù)銀行回單充減)然后貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入無(wú)票收入自助開臺(tái)收入,貸其他業(yè)務(wù)收入無(wú)票收入銷售商品收入,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入無(wú)票收入抖音平臺(tái)收入,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入美團(tuán)收入,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入開票收入吧臺(tái)臺(tái)費(fèi)收入,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入無(wú)票收入吧臺(tái)臺(tái)費(fèi)收入,這樣可以嗎奧還有會(huì)員充值,是不是做借現(xiàn)金,借應(yīng)收賬款(待清算),貸預(yù)收賬款
公司是信息服務(wù)行業(yè),房租可以加計(jì)扣除嗎,不可以扣除的話,文件是什么,謝謝
老師,我公司的另外一個(gè)賬號(hào)給基本戶轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的錢怎么入賬
個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅怎么計(jì)算
是填在減免增值稅那里嗎
對(duì),沒(méi)錯(cuò)兒,就是填寫在那里面。
月末計(jì)提稅金及附加費(fèi)時(shí),計(jì)稅依據(jù)是什么呀
是根據(jù)你的銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算的。
是不是就是當(dāng)期還需要交多少增值稅的計(jì)稅基礎(chǔ)
您這個(gè)什么意思呢
就是我當(dāng)期銷項(xiàng)減去了進(jìn)項(xiàng),再加上上期的留抵進(jìn)項(xiàng)的余額
對(duì),沒(méi)錯(cuò)兒,就是這么算的。
那我當(dāng)期預(yù)交的個(gè)稅和企業(yè)所得稅呢
你的企業(yè)所得稅是根據(jù)你的收入減去成本費(fèi)用計(jì)算。
那每次預(yù)交是放在哪里科目下的
記入到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅