你好,請不要點(diǎn)名提問,謝謝配合。 打款給對方,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款 計提,借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納,借:應(yīng)付職工薪酬—社保 , ????貸:其他應(yīng)收款
老師你好,我有一個客戶她家公司社保幫別人掛靠,然后對方又把社保費(fèi)打到公賬上面的嗎?掛靠社保稅務(wù)局上有什么風(fēng)險?且未在我公司申報個稅
項目是掛靠別的公司做的,有一部分員工的社保也在掛靠方,這個社保費(fèi)用是直接從我公司對公賬戶付到對方賬戶,這個怎么入賬?
鄒老師,你好,員工在我公司申報工資,在別的公司買社保,社保錢是我公司對公張戶轉(zhuǎn)到對方公賬,我們的賬目是掛靠對方做的,請問賬務(wù)怎么處理?
老師您好,我公司員工,公司交社保,發(fā)工資,但是他在別的公司還有兼職,對方公司每月定時發(fā)錢給他,我們公司怎么做賬呢?
老師您好。 本公司員工在對方公司購買社保,在本公司發(fā)放工資并扣除個人應(yīng)承擔(dān)社保,現(xiàn)在對方讓我們支付社保費(fèi)用,讓我們對私戶打款,我們這邊如何做賬,
老師,您好!公司24年5月支付的汽車保養(yǎng)費(fèi)用24480,當(dāng)時也沒有暫估費(fèi)用,25年5月老板拿來一張是24年5月開具的汽車保養(yǎng)費(fèi)發(fā)票16480元,25年5月開具一張8000元汽車保養(yǎng)費(fèi),這兩張發(fā)票賬務(wù)處理,還有企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
老師印花稅是賣方交賣方的稅,買方交買方的稅吧
企業(yè)的經(jīng)營范圍沒有有形動產(chǎn)租賃服務(wù),現(xiàn)在要把車租給別家公司怎么操作才合理
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品開專票能開免稅票嗎
制造業(yè)盈虧平橫點(diǎn)如何計劃,固定成本50萬
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計扣除備查資料,項目組的編制情況和研發(fā)人員名單這是一個表還是2個表?。?/p>
公司在中國銀行貸款300萬,有申請政府貼息,利息每月支付,貼息是按季貼息,收到貼息款時應(yīng)該怎么做賬
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
你好,好的,這個我公司可以直接入費(fèi)用?
你好 打款給對方,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款 計提,借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納,借:應(yīng)付職工薪酬—社保 , ????貸:其他應(yīng)收款 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
因為社保是在別的公司買的,社保和工資不一致,擔(dān)心不好直接入費(fèi)用
你好,最正規(guī)的做法就是工資與社保在同一個公司
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。