你好題目要求做什么
老師:找公司開發(fā)軟件-(無形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對方開了張信息技術(shù)服務*軟件開發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫?
老師 請問匯算年報財務報表利潤表上 減企業(yè)所得稅是實際繳納的所得稅,還是賬上計提的所得稅金額?
我買課時問的我們是出口尿素,不免不退的,實操課有,可是買了我看沒有講,怎么辦,給我打電話說一下也行啊
老師想問一下,當月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進行調(diào)減
請問匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應付職工薪酬全年 借方累計嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品稅率是多少
老師,我們集團內(nèi)A企業(yè)員工可以在B企業(yè)報銷B的業(yè)務費嗎?
長沙社保年檢在哪里弄呢
老師,我們的女性員工50幾歲,上班期間受傷了,公司購買了意外險,保險公司賠付了4800(公戶對公戶)給我們,我們再公賬賠付4500給員工,這樣的工傷一次性賠付需要申報個稅嗎?還是可以直接轉(zhuǎn)款?
老師題目要求分錄
有點急,希望可以在兩點五十前做完,拜托了
老師麻煩快一點
除了分錄還有計算
1借委托加工物資30000 貸原材料30000
借委托加工物資8000 應交稅費應交增值稅進項1040 貸銀行存款9040
代扣代繳消費稅的計算 (30000+8000)/(1-0.3)*0.3=16285.71 借應交稅費~應交消費稅16285.71 貸銀行存款16285.71
借銀行存款226000 貸主營業(yè)務收入200000 應交稅費應交增值稅銷項稅26000
第一個業(yè)務卷煙的數(shù)量是多少
不用了老師,已經(jīng)交了
不好意思,沒數(shù)量沒辦計算消費稅
借管理費用24860 應付職工薪酬74580 應付賬款280000 貸主營業(yè)務收入14*22000=308000 應交稅費應交增值稅銷項稅40040 營業(yè)外收入 應交消費稅的計算是 4*22000*0.56+10*24000*0.56+14*150=185780 借稅金及附加185780 貸應交稅費應交消費稅185780