同學(xué)你好 銷項稅額=150*13%加12*(1加10%)*13%加5.8/(1加13%)*13% 進(jìn)項稅額=17加30*10% 應(yīng)納稅額=(150*13%加12*(1加10%)*13%加5.8/(1加13%)*13%)-(17加30*10%)
A公司為增值稅一般納稅人,2019年6月 發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1) 購進(jìn)原材料,取得專用發(fā)票上注明的貨款100萬,增值稅17萬。 (2)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進(jìn)糧食一-批,支付價款30萬元,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,貨物驗收入庫。 (3) 銷售一批貨物,開具增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價款150萬元,貨款已通過銀行收取。 (4) 將生產(chǎn)的一-批新產(chǎn)品(非消費(fèi)稅應(yīng)稅產(chǎn)品)發(fā)給職工作福利,成本12萬元,無同類產(chǎn)品價格,成本利潤率為10%。 (5)沒收到期未歸還的貨物包裝物押金5.8萬元。 要求:請根據(jù)上述資料計算該企業(yè)當(dāng)期銷項稅額、進(jìn)項稅額和應(yīng)納稅額。
1.A公司為增值稅一般納稅人,2020年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)原材料,取得專用發(fā)票上注明的貨款100萬,增值稅17萬。(2)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進(jìn)糧食一批,支付價款30萬元,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,貨物驗收入庫。(3)銷售一批貨物,開具增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價款150萬元,貨款已通過銀行收取。(4)將生產(chǎn)的一批新產(chǎn)品(非消費(fèi)稅應(yīng)稅產(chǎn)品)發(fā)給職工作福利,成本12萬元,無同類產(chǎn)品價格,成本利潤率為10%。(5)沒收到期未歸還的貨物包裝物押金5.8萬元。該企業(yè)當(dāng)期銷項稅額進(jìn)項稅額應(yīng)納稅額適合是多少
1.A公司為增值稅一般納稅人,2020年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購原材料,取得專用發(fā)票上注明的貨款100萬,增值稅17萬。I(2)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者于中購進(jìn)糧食一批,支付價款30萬元,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,貨物驗收入庫。(3)銷售一批貨物,開具增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價款150萬元,貨款已通過銀行收取。(4)將生產(chǎn)的一批新產(chǎn)品(非消費(fèi)稅應(yīng)稅產(chǎn)品)發(fā)給職工作碼利,成本12萬元,無同類產(chǎn)品價格,成本利潤率為10%。(5)沒收到期未歸還的貨物包裝物押金5.8萬元。要求:請根據(jù)上述資料計算該企業(yè)當(dāng)期銷項稅額、進(jìn)項稅額和應(yīng)納稅額。
1.A公司為增值稅一般納稅人,2020年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)原材料,取得專用發(fā)票上注明的貨款100萬,增值稅I17萬。(2)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進(jìn)糧食一批,支付價款30萬元,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,貨物驗收入庫。(3)銷售一批貨物,開具增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價款150萬元,貨款已通過銀行收取。(4)將生產(chǎn)的一批新產(chǎn)品(非消費(fèi)稅應(yīng)稅產(chǎn)品)發(fā)給職工作福利,成本12萬元,無同類產(chǎn)品價格,成本利潤率為10%。(5)沒收到期未歸還的貨物包裝物押金5.8萬元。要求:請根據(jù)上述資料計算該企業(yè)當(dāng)期銷項稅額、進(jìn)項稅額和應(yīng)納稅額。
A公司為增值稅一般納稅人,2021年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)原材料,取得專用發(fā)票上注明的貨款100萬,增值稅13萬。(2)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進(jìn)糧食一批,支付價款40萬元,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,貨物驗收入庫。(3)銷售—批貨物,開具增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價款150萬元,貨款已通過銀行收取。(4)將生產(chǎn)的一批新產(chǎn)品(非消費(fèi)稅應(yīng)稅產(chǎn)品)發(fā)給職工作福利,成本12萬元,無同類產(chǎn)品價格,成本利潤率為10%。(5)沒收到期未歸還的貨物包裝物押金5.65萬元。要求:請根據(jù)上述資料計算該企業(yè)當(dāng)期銷項稅額、進(jìn)項稅額和應(yīng)納稅額。
(完稅價格+關(guān)稅)是含稅價還是不含稅價? /1-消費(fèi)稅率是還原成本價嗎?
你好,老師。我的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)現(xiàn)在我怎么平了?借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸營業(yè)外支出負(fù)數(shù)這樣沒錯吧?
老師,麻煩看下這道題屬于非房企轉(zhuǎn)讓新房還是舊房?
老師,請問社保醫(yī)保停交很久了,重新交還能續(xù)上嗎?
老師,我們公司剛成立,籌備時間有一個多月,發(fā)生的很多開辦費(fèi),這些開辦費(fèi)是計入管理費(fèi)用的開辦費(fèi),還是計入長期待攤費(fèi)用進(jìn)行分期攤銷?
公司2020年有虧損,2023年有分紅利潤,想查看2023年當(dāng)年是否已抵扣2020年的虧損,在哪里可以查看?
老師,我們公司正常業(yè)務(wù)都有發(fā)票,但是董事長司機(jī)的油費(fèi)、餐費(fèi)、過路費(fèi)等有很多沒有發(fā)票的,這個應(yīng)該怎么處理呢?
一套賬,無票支出,公戶報銷。匯算清繳時納稅調(diào)增這部分無票支出?
老師我們國慶過節(jié)費(fèi)發(fā)的是現(xiàn)金 那我需要坐在工資表上體現(xiàn)出來之后報個稅嗎?但是這樣的話,因為過節(jié)福利費(fèi)18的現(xiàn)金,到時候銀行發(fā)工資的話會不會銀行賬就不平了呀
請問老師,我9月份更正了今年3月所屬期的增值稅申報表,產(chǎn)生了滯納金和增值稅及附加稅,銀行已扣款,然后發(fā)現(xiàn)更正選錯了所屬期,應(yīng)該改2月的,又重新更正了2月所屬起,產(chǎn)生了新的稅款和滯納金,也又再次都交了,同時對于多交的稅做了退稅申請,這相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的會計分錄我怎么做???