你好 接:管理費用---服務(wù)費 增值稅 貸:預(yù)付賬款

您好老師,我們房地產(chǎn)公司當(dāng)時測繪費打的時候個人卡打錢了,當(dāng)時我進入 借:預(yù)付賬款—個人姓名—2000元 貸:銀行存款—2000元 現(xiàn)在對方公司名義開增值稅發(fā)票了,我怎么分錄正確的
老師,我有一家公司銷售沙 石的,我們開票 別人給我發(fā)的們轉(zhuǎn)款,然后法人提現(xiàn)的,這個是怎么做分錄吖?備注了石子款 但是我們沒有收到發(fā)票,我是做借庫存現(xiàn)金 貸銀行存款 還是 其他應(yīng)收款 法人 貸銀行存款 或者 應(yīng)付賬款 貸方銀行存款?
你好老師,我們是房地產(chǎn)公司,我們公司有一個律師所簽法律服務(wù)合同,公司給他們轉(zhuǎn)的5萬元,我怎么分錄,掛到那個科目
你好老師,我們是房地產(chǎn)公司,我們公司有一個律師所簽法律服務(wù)合同,公司給他們轉(zhuǎn)的5萬元,錢給的時候,借:預(yù)付賬款—法律的名稱,貸銀行存款,現(xiàn)在他們給我們提供了增值稅發(fā)票,現(xiàn)在怎么分錄
老師啊,我們幫掛靠的公司開票給甲方,我們做賬的話,開票確認(rèn)收入,稅錢他給我們了。我是公司項目獨立核算。開票的稅錢也會交給公司。我是這么做的分錄,1,借銀行存款 貸預(yù)收賬款 2,借預(yù)收賬款 貸其他應(yīng)付款 武漢公司 3,借,其他應(yīng)付款 武漢公司 貸,銀行存款,這樣有一個問題,就是開票增值稅費我怎么做分錄才能把預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款 武漢公司,這兩個科目做平。
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
謝謝您了老師
不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d