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老師你好,公司購置了一輛車價值30萬,進項稅額3萬也抵扣了,折舊費也計提了6個月,如果現(xiàn)在賣了價值20萬,我們都要上什么稅?應該怎么做呢?

2021-12-14 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-14 10:53

這個售價20/1.13*0.13需要確認銷項稅的

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快賬用戶7179 追問 2021-12-14 10:55

老師那以前抵扣的進項稅額還需要補交嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-14 11:06

以前抵扣了,是可以的,不用在操作什么啊

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這個售價20/1.13*0.13需要確認銷項稅的
2021-12-14
借累計折舊貸固定資產98000 借銀行存款4000 貸固定資產清理應交稅費應交增值稅 借固定資產清理貸營業(yè)外收入。
2022-05-11
同學你好 一、?將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借:固定資產清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產 二、?發(fā)生清理費用時 借:固定資產清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應繳稅費等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關科目 ? ? ? ?貸:固定資產清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產清理 ? ? ? ?貸:營業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產清理
2023-01-06
同學你好 現(xiàn)在也是交13%的增值稅 還有附加稅 有溢價或者虧損要交所得稅 還有印花稅
2022-10-26
借營業(yè)外支出,貸固定資產清理
2023-08-13
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