您好 借:在途物資 30000%2B800=30800 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 30000*0.13=3900 貸:應(yīng)付賬款 30800%2B3900=34700 應(yīng)該是材料尚未收到吧
老師,請回答一下這題,要寫分錄:購買A材料30000元,增值稅稅率13%,運(yùn)雜費(fèi)800元,款項已用銀行存款支付,材料尚未支付。
12月13日,企業(yè)從萬達(dá)工廠購入A材料5000千克,買價30000元,增值稅3900元,運(yùn)雜費(fèi)600元,款項用銀行存款支付,材料尚未到達(dá)
12月13日,企業(yè)從萬達(dá)工廠購入A材料5000千克,買價30000元,增值稅3900元,運(yùn)雜費(fèi)600元,款項用銀行存款支付,材料尚未到達(dá)
6、12月13日,企業(yè)從萬達(dá)工廠購入A材料5000千克,買價30000元,增值稅3900元,運(yùn)雜費(fèi)600元,款項用銀行存款支付,材料尚未到達(dá)
(3)6日,向丙企業(yè)采購A材料,買價110000元,增值稅為14300元,運(yùn)雜費(fèi)1600元(其中運(yùn)費(fèi)1000元準(zhǔn)予扣除增值稅90元),貨款合計125900元,已用銀行存款支付運(yùn)雜費(fèi),其他款項尚未支付,材料按計劃成本核算。(4)7日,向丙企業(yè)采購A材料,買價110000元,增值稅為14300元,運(yùn)雜費(fèi)1600元,貨款合計125900元,材料尚未驗收入庫。已用銀行存款支付運(yùn)雜費(fèi),其他款項尚未支付,材料按實際成本核算。兩道題,感謝老師解答
老師,2015年公司收到政府補(bǔ)貼,項目做的是秸稈,這個是免稅嗎
已經(jīng)申報了增值稅,還未交稅,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項票里面有兩張不能抵扣,有什么辦法處理嗎?
工資薪金所得一個月2萬,個稅交多少?老師
員工實發(fā)3000,社保個人部分500元公司承擔(dān),公司不扣個人保險了,怎么申報個稅,社保一共1500,全部公司承擔(dān),分錄怎么做,工資計提多少
請問營業(yè)執(zhí)照是分支機(jī)構(gòu)意思是不獨(dú)立核算嗎?需要和總機(jī)構(gòu)匯總納稅?
老師,我們公司是建筑企業(yè),買月餅,368元一盒6個,共花了2萬2,然后這個,既不是送員工也不是送客戶,就是甲方要求的,讓我們倒手又賣給供應(yīng)商,老板也沒有告知我這個是干啥用的,如果我做進(jìn)去福利費(fèi)合理嗎
上個月開的專票,對方用不起,也沒支付錢。因為跨越了,就開了紅字發(fā)票,還要重新金額相等的普票。8月份用專票做賬,9月份的紅票沖上個月專票的收入,增值稅銷項做負(fù)數(shù),然后9月重新開的普票(收到錢了)直接做賬,對不對
老師問一下,公司銷戶,之前計提的法定盈余公積,這個賬務(wù)怎么處理?分錄怎么寫?
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開,客戶說部分質(zhì)量有問題,索賠款開了3萬多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開發(fā)票不要收據(jù),對方說收據(jù)可以入賬的,做營業(yè)外支出,問這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎