同學(xué)你好 這個(gè)是預(yù)繳3% 填寫(xiě)預(yù)繳表
你好:公司10月份申請(qǐng)了技術(shù)開(kāi)發(fā)合同認(rèn)定,認(rèn)定書(shū)及證明材料已取得。11月增值稅普通發(fā)票(6%開(kāi)發(fā)服務(wù)費(fèi)發(fā)票)已開(kāi)給客戶(hù)。11月在網(wǎng)廳申請(qǐng)?jiān)鲋刀惷舛悅浒笗r(shí)提示2019年11月起企業(yè)不用提交備案申請(qǐng),可自行判別,申報(bào)減免稅。那么增值稅申報(bào)時(shí)該填寫(xiě)那些表,如何填寫(xiě)。
2.海峰房地產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)自行 開(kāi)發(fā)了房地產(chǎn)項(xiàng)目,施工許可證注明的開(kāi) 工日期是2015年1月10日,2016年2月1 日開(kāi)始預(yù)售房地產(chǎn),至2016年4月30日共 取得預(yù)收款5250萬(wàn)元,已按照營(yíng)業(yè)稅規(guī) 定申報(bào)繳納營(yíng)業(yè)稅。A房地產(chǎn)企業(yè)對(duì)上 述預(yù)收款開(kāi)具收據(jù),未開(kāi)具營(yíng)業(yè)稅發(fā)票。 該企業(yè)2016年6月又收到預(yù)收款5250萬(wàn) 元。2016年6月共開(kāi)具了增值稅普通發(fā) 票10500萬(wàn)元(含2016年4月30日前取 得的未開(kāi)票預(yù)收款5250萬(wàn)元,和2016年 6月收到的5250萬(wàn)元),同時(shí)辦理房產(chǎn)產(chǎn)權(quán) 轉(zhuǎn)移手續(xù)。 2016年6月還取得了建筑服務(wù)增值 稅專(zhuān)用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)1110萬(wàn)元(其中:注 明的增值稅稅額為110萬(wàn)元)。經(jīng)計(jì)算,本 期允許扣除的土地價(jià)款為1500萬(wàn)。 要求分別選擇一般計(jì)稅方法和簡(jiǎn)易 計(jì)稅方法計(jì)算該企業(yè)在7月申報(bào)期應(yīng)申報(bào)
房地產(chǎn)企業(yè)開(kāi)具了預(yù)收款發(fā)票后,當(dāng)月的增值稅一般納稅人申報(bào)表如何填寫(xiě)??
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)10月20日收的首付款,11月6日開(kāi)的預(yù)收款無(wú)稅率普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)11月增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)?
房開(kāi)企業(yè)10月收的一次性付款預(yù)售房款,11月開(kāi)無(wú)稅率預(yù)售款發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)10月增值稅申報(bào)表怎么填報(bào),11月增值稅申報(bào)表怎么填報(bào)?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶(hù)可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
10月填了預(yù)繳增值稅表
11月要填增值稅申報(bào)表?開(kāi)了發(fā)票11月增值稅納稅申報(bào)表有收入-開(kāi)的無(wú)稅率發(fā)票
填寫(xiě)預(yù)繳表就行了