你好 ; 你檢查下 你這收購發(fā)票的金額 和稅額和你收購 發(fā)票是否一致的 ; 是否有數(shù)據(jù)不一致的情況

報增值稅表的時候顯示入庫稅款異常是怎么回事兒
老師你好,我四季度增值稅申報表顯示對比異常, 原因是九月份的收入,已下帳和申報報表,十月份開的發(fā)票,這個月報表,九月份的數(shù)再報就重復,不報吧,就顯示異常,怎么做?請老師指點
#提問#老師 這次申報的時候增值稅稅款設(shè)備全額抵減增值稅是2019年買的,申報時小規(guī)模增值稅主表顯示申報表第16行顯示異常應納稅減征額填報異常,16行填寫的包含增值稅3%減按1%優(yōu)惠的2%和稅款設(shè)備之和,該怎么處理?
你好 請問申報增值稅的時候顯示6欄8a8b欄比對異常是怎么回事呀
老師好,增值稅申報表強制不通過,比對內(nèi)容顯示:當期銷售額填報異常??墒俏姨顚懙氖遣缓愪N售額在本期的發(fā)生額欄內(nèi),為什么不對呢?謝謝!
你好,注冊資金300萬,實收資本也已經(jīng)有了300.再收的注冊資本計入哪里
如果財務軟件無法自動計提企業(yè)所得稅,那么除了先交報表申報企業(yè)所得稅后反結(jié)轉(zhuǎn)錄入企業(yè)所得稅外,還有更好的辦法嗎。
老師,用總公司底下的直營店開發(fā)票,是不是按他們的進銷存銷售明細開就行呀?
老師快賬軟件咋下載,
會計憑證按年裝訂,裝訂了4本,三個月一本憑證,每本憑證封面起止日期是是1到12月還是 1到3月 4到6月這樣
老師,我們開出去的專票特定業(yè)務類型顯示農(nóng)產(chǎn)品,但是品項是水產(chǎn)水果類的,這個發(fā)票能不能正常用
個體工商戶一個月可以開多少票 稅點是多少 可以開增值稅專用發(fā)票嗎
我們公司是非房地產(chǎn)公司和于當?shù)爻峭逗献?,我們現(xiàn)有公司只有一個土地作為出資,然后城投投資,進行我們公司股權(quán)稀釋,增資擴股。然后后期轉(zhuǎn)房地產(chǎn)企業(yè)進行開發(fā)住宅樓這樣情況前期土地增值稅,企業(yè)所得稅等等稅務處理及優(yōu)惠政策都有哪些求解答。
老師:我這邊有兩卡鋪位,一卡是以公司名義簽租賃合同,一卡是以個人名義簽租賃合同。但租金是用同一個銀行賬戶支付,例如付了1萬元租金,用公司抬頭開的發(fā)票只有5千,分錄怎么做?
老師好,甲方讓我們造的工資表,我我們也按照工資表的總金額給甲方開了票,甲方把工資打到每個工人的工資卡了,我這邊應該怎么做分錄
數(shù)據(jù)是一致的老師
你好;? 如果是一致的 還提示這個 ;? ?那就是沒有問題,你聯(lián)系一下你稅局那邊處理下 ; 看是不是系統(tǒng)原因 提示錯誤了?
老師 收購發(fā)票的進項大于本月的銷項的話是不是就自動留抵了呀
你好 ;? ? ?是的; 就會自動留抵的??
老師 我有一個問題 就是 比如說我開了一張收購發(fā)票 票面金額98000元,是免稅的 加工出售是13%的稅率 我進項抵扣的時候是9%加計1%抵扣 這個9%和1%是怎么算的呀 我現(xiàn)在被繞進去了算不明白了
你好 ;? ?按照10%來抵扣的; 等著你生產(chǎn)的時候? ?才能計算1%加計扣除的??
就是98000*0.09和98000*0.01進行進項抵扣嘛?
你好; 是嘚 。? ? ? 就是這樣來計算的。? ??
老師 收購發(fā)票需要認證嘛?
收購發(fā)票不認,自己計算進項稅去報
好的 謝謝老師 就是電子普票(收購)當月紅沖了 申報的時候填在哪里呀
如果當月紅沖了,意思你們業(yè)務是取消了嗎
是的 因為是電子發(fā)票只能紅沖 所以當月業(yè)務取消之后紅沖了 有一個是票開錯了所以當月紅沖了 申報的時候填在哪里呀~
紅沖了就不用報了,你開了就紅沖,不屬于收入