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你好 請問申報增值稅的時候顯示6欄8a8b欄比對異常是怎么回事呀

2021-12-13 18:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-13 18:10

你好 ; 你檢查下 你這收購發(fā)票的金額 和稅額和你收購 發(fā)票是否一致的 ; 是否有數(shù)據(jù)不一致的情況

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快賬用戶8829 追問 2021-12-13 18:11

數(shù)據(jù)是一致的老師

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齊紅老師 解答 2021-12-13 18:12

你好;? 如果是一致的 還提示這個 ;? ?那就是沒有問題,你聯(lián)系一下你稅局那邊處理下 ; 看是不是系統(tǒng)原因 提示錯誤了?

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快賬用戶8829 追問 2021-12-13 18:14

老師 收購發(fā)票的進項大于本月的銷項的話是不是就自動留抵了呀

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齊紅老師 解答 2021-12-13 18:15

你好 ;? ? ?是的; 就會自動留抵的??

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快賬用戶8829 追問 2021-12-13 18:43

老師 我有一個問題 就是 比如說我開了一張收購發(fā)票 票面金額98000元,是免稅的 加工出售是13%的稅率 我進項抵扣的時候是9%加計1%抵扣 這個9%和1%是怎么算的呀 我現(xiàn)在被繞進去了算不明白了

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齊紅老師 解答 2021-12-13 18:48

你好 ;? ?按照10%來抵扣的; 等著你生產的時候? ?才能計算1%加計扣除的??

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快賬用戶8829 追問 2021-12-13 18:49

就是98000*0.09和98000*0.01進行進項抵扣嘛?

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齊紅老師 解答 2021-12-13 18:57

你好; 是嘚 。? ? ? 就是這樣來計算的。? ??

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快賬用戶8829 追問 2021-12-13 18:58

老師 收購發(fā)票需要認證嘛?

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齊紅老師 解答 2021-12-13 19:09

收購發(fā)票不認,自己計算進項稅去報

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快賬用戶8829 追問 2021-12-13 19:43

好的 謝謝老師 就是電子普票(收購)當月紅沖了 申報的時候填在哪里呀

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齊紅老師 解答 2021-12-13 19:54

如果當月紅沖了,意思你們業(yè)務是取消了嗎

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快賬用戶8829 追問 2021-12-13 19:56

是的 因為是電子發(fā)票只能紅沖 所以當月業(yè)務取消之后紅沖了 有一個是票開錯了所以當月紅沖了 申報的時候填在哪里呀~

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齊紅老師 解答 2021-12-13 20:06

紅沖了就不用報了,你開了就紅沖,不屬于收入

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你好 ; 你檢查下 你這收購發(fā)票的金額 和稅額和你收購 發(fā)票是否一致的 ; 是否有數(shù)據(jù)不一致的情況
2021-12-13
可以截圖看一下你的情況嗎?
2021-10-08
你好,你是電扣款出現(xiàn)的這個提示嗎?
2020-10-11
比如是防偽稅控系統(tǒng)專用設備及維護費可以全額抵扣增值稅應納稅額,因為沒有備案導致申報異常,那就需要帶上相關資料去稅局備案,然后就可以消除異常情況進行正常申報了
2023-09-05
你好,你們是一般納稅人還是小規(guī)模?發(fā)截圖過來看一下
2022-01-13
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