你好; 補(bǔ)做 20萬進(jìn)去 。 那你生產(chǎn)成本是不是也少掛了? ?

我標(biāo)示的這兩個軟件,原來買進(jìn)來的時候是做庫存商品的,然后6月份的時候研發(fā)部又說領(lǐng)用的,那我要把它變成原材料。我當(dāng)時分了做了一筆:借原材料,借:-庫存商品,那我現(xiàn)在自己要做這個庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)表,這個軟件呢,是領(lǐng)了一個(原材料),庫存商品上還留一個?,F(xiàn)在我做這個表格,我這個表格都是有勾稽關(guān)系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我現(xiàn)在6月份的期初庫存是跟5月份期末一樣? 還是說我直接把我這個領(lǐng)用掉的做原材料那個去掉,就是直接留一個做庫存商品的?
我標(biāo)的這兩個軟件,原來買進(jìn)來的時候是做庫存商品的,然后6月份的時候研發(fā)部又說領(lǐng)用的,那我要把它變成原材料。我當(dāng)時分了做了一筆:借原材料,借:-庫存商品,那我現(xiàn)在自己要做這個庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)表,這個軟件呢,是領(lǐng)了一個(原材料),庫存商品上還留一個?,F(xiàn)在我做這個表格,我這個表格都是有勾稽關(guān)系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我現(xiàn)在6月份的期初庫存是跟5月份期末一樣? 還是說我直接把我這個領(lǐng)用掉的做原材料那個去掉,就是直接留一個做庫存商品的?
我標(biāo)的這兩個軟件,原來買進(jìn)來的時候是做庫存商品的,然后6月份的時候研發(fā)部又說領(lǐng)用的,那我要把它變成原材料。我當(dāng)時分了做了一筆:借原材料,借:-庫存商品,那我現(xiàn)在自己要做這個庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)表,我直接在表格上已經(jīng)體現(xiàn)了研發(fā)領(lǐng)用了,就是現(xiàn)在我的庫存表格跟賬上是一致的,原材料領(lǐng)用的,我也寫了一個領(lǐng)料單了, 那我現(xiàn)在還要不要再做原材料領(lǐng)用表格?就是原材料1-1=0。
9月份的應(yīng)付賬款全部做錯了,做成了 借:原材料 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn) 貸:應(yīng)付賬款 有幾筆都做成了這樣 所以應(yīng)付賬款少記了7萬多,成本也就少了那么多,上個月的財務(wù)報表已經(jīng)在國稅網(wǎng)上上傳了 ,很著急 ,因為這個 我我這個月也還沒出報表。怎么辦啊?
6月份做賬的時候,產(chǎn)成品少做了20幾萬 ,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我賬上的產(chǎn)成品和每個月的材料報表金額不一樣怎么辦啊
計提壞賬準(zhǔn)備的分錄怎么寫?最好確認(rèn)不能收回,又怎么結(jié)轉(zhuǎn)壞賬準(zhǔn)備
請問農(nóng)業(yè)公司賣農(nóng)藥,肥料是開免稅發(fā)票嗎,平時農(nóng)產(chǎn)品是開的免稅發(fā)票
10月雙休應(yīng)出勤是22天還是18天
老師 你好 個體餐飲火鍋店 這個消費明細(xì)里面有抽紙 蘸料 不同價格鍋底 肉類 菜類 飲料 酒水 做收入時 是不是都要分開?收到的每天消費單子 我怎么登記?進(jìn)來的相對應(yīng)的以上菜品等都直接入成本么?
老師 殘保金不計入稅金及附加嗎
老師那些稅種不可以抵扣成本
內(nèi)賬,公司補(bǔ)繳離職員工社保,單位部分是100元公司承擔(dān),個人部分是50元,但是個人部分收不回來,也是公司承擔(dān),做賬是計提借管理費用—單位社保100,貸應(yīng)付職工薪酬-社保100,支付時是借應(yīng)付職工薪酬—單位社保100,營業(yè)外支出-個人部分公司交50,貸銀行存款150,這樣可以嗎
老師,請問下我們是一般納稅人,和水泥廠簽了個裝卸合同,這個稅點是6%嗎?我們老板說只是勞務(wù)外包了,可以按5%差額來交稅是嗎?
你好!問一下如果以前的舊公司沒申報過個稅了,工會經(jīng)費可不填寫吧
請問現(xiàn)在申請嵌入式軟件即征即退,除了軟著證書外,還需要測試報告嗎
對 要怎么辦呀
你好;? 你補(bǔ)做即可。 比如借生產(chǎn)成本 貸銀行存款? ? 等? ; 然后補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)借? 庫存商品貸生產(chǎn)成本 。之前有問題的去改??