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老師,工資表的憑證這樣記賬對不:計提當(dāng)月的工資金額是應(yīng)發(fā)數(shù),發(fā)放工資金額是上個月的實(shí)發(fā)數(shù)

2021-12-13 17:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-13 17:35

你好,對的是的,是這么做的。

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快賬用戶6421 追問 2021-12-13 17:37

還有個疑問,我看到有的會計做的工資表憑證上面,計提金額和實(shí)發(fā)金額都一樣,我不明白是咋回事

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齊紅老師 解答 2021-12-13 17:38

那個稅還有供個人負(fù)擔(dān)的社保、公積金都是你單位承擔(dān)嗎?

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快賬用戶6421 追問 2021-12-13 17:40

只有一個人的社保由我們公司承擔(dān)

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齊紅老師 解答 2021-12-13 17:42

也就是其他的人沒有工資,沒有個稅的情況下了。

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快賬用戶6421 追問 2021-12-13 17:51

老師這個憑證就是根據(jù)這個工資表做的,幫我看看哪里不妥

老師這個憑證就是根據(jù)這個工資表做的,幫我看看哪里不妥
老師這個憑證就是根據(jù)這個工資表做的,幫我看看哪里不妥
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快賬用戶6421 追問 2021-12-13 17:52

這個是11月工資表

這個是11月工資表
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齊紅老師 解答 2021-12-13 17:53

這是正確的,借應(yīng)付職工薪酬工資,這里填寫的就是應(yīng)發(fā)工資,如果你計提了100,你發(fā)下去是吧?時借應(yīng)付職工薪酬80貸,銀行存款,這里不是還有20的余額。

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快賬用戶6421 追問 2021-12-13 17:55

沒問題就好

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齊紅老師 解答 2021-12-13 18:00

他這個是正確的可以

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你好,對的是的,是這么做的。
2021-12-13
您好 請問您說的當(dāng)月是計提當(dāng)月還是發(fā)放當(dāng)月?
2021-06-05
你好,你做的分錄是什么?
2021-10-15
您好,可以不一致啊,補(bǔ)提差額就可以了
2022-01-19
同學(xué)你好 按照應(yīng)發(fā)哦
2022-02-14
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