同學(xué),你好 向股東分配利潤
老師,咨詢一下,有300萬的未分配利潤,我怎么能把它消耗掉?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)付利潤太多了,沒分配,未分配利潤是負(fù)數(shù)的,有什么辦法可以把之前的利潤做掉嗎?
未分配利潤過大,一般有什么辦法可以消耗掉。
賬面未分配利潤高,有什么辦法可以處理嗎
老師未分配利潤過大。怎么消耗一下
老師好,一個人可以同時在幾個公司買工傷保險嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購總金額是價稅合計351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進項稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個點。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個點,金額是8481.09 這樣算對嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
年末做賬先計提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會計的會計分錄,有全的最好
老師 個稅專項附加扣除 都是可以扣除那些的 請把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
繳納稅款是之前的會計微信掃碼付的 沒從銀行對公賬戶支付 我應(yīng)該怎么做賬呢
老師,你好,向股東分配利潤,股東要交30%的個稅哈。還有其他的辦法嗎?
20%,打錯了。從朋友那打聽說可以以公司名義投資其他公司,這樣消耗未分配利潤
同學(xué),你好 不是的,還是要繳納20%的個稅
公司不分紅給股東,直接以公司的名義投資其他公司哦,也要繳納20%的個稅呀?
同學(xué),你好 直接以公司的名義投資其他公司,和未分配利潤沒關(guān)系
通過公司的利潤去投資入股其他公司,沒有的是吧?
同學(xué),你好 沒有用未分配利潤直接投資的
謝謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!