借應交稅費,未交增值稅貸營業(yè)外收入,這個附加稅直接就不用做了。

老師,我9月認證 了進項也有退伍軍人減免稅7百多,我可以先用退伍軍人減免稅去抵減增值稅,進項就留底可以嗎?有沒有規(guī)定必須先抵進項,在抵退伍軍人減免稅的???
老師:退伍軍人增值稅抵減扣除的附加稅要做賬務處理嗎?
老師:請教一下退伍軍人增值稅抵減了9000元,然后按稅務要求要扣除附加稅,又補交了增值稅963.66元和附加稅115.64元,那補繳完以后賬務怎么處理?當時直接借應交增值稅減免稅額9000元,貸營業(yè)外收入9000元。現(xiàn)在補交了以后應該怎么調(diào)整賬務?
退伍軍人抵減增值稅的賬務處理
在申報的稅金的時候 是否優(yōu)先使用退伍軍人抵減增值稅及附加稅 有這個說法嗎
法人名下的專利技術,實際是公司在用,該專利發(fā)生的維權費用開票為法人抬頭的,可否入公司費用
一個建筑總包公司,拿到一個工程如何分包一般是哪個部門定的?
老師好 我現(xiàn)在有一筆30萬合作費用,對方公司要求必須公對公轉賬給我,但我自己名下沒有公司,能不能用朋友公司收這筆款?以什么業(yè)務會比較合理呢?或者有沒有其他合理的對公方式?
老師這邊辦理清稅,是不是這樣就可以,下一步要干嘛
項目利潤計算就是收入減費用嗎
你好老師營收賬款借方付貨款什么意思,然后借方余額又表示什么意思謝謝,一般借方都表示已開票未收款的金額,有點蒙
老師,我們是干烘干塔的,今年給中糧烘干玉米,我們收取烘干費,現(xiàn)在對方提供了一張明細表,讓我給開烘干費發(fā)票,之前從來沒開過,不知道怎么開,老師能指導一下嗎,
老師您好,兩個問題,一,分紅是不是不一定要到年末,中間月份也可以分紅?二,分紅要交企業(yè)所得稅嗎?謝謝老師
老師你好,比如中秋節(jié)發(fā)的月餅和油,要在個稅系統(tǒng)里連同工資一起申報個稅么?如果申報個稅工資與個稅系統(tǒng)工資不一樣呀?比如實發(fā)工資4800元,但是個稅系統(tǒng)里4800元+中秋節(jié)月餅和油(240元/人)申報5040元申報么?
老師,我的提問問題時間還有2天,過了時間是不是就沒有這個權限了,之前提問的還能看見嗎?其他同學提問的還能看見嗎?
繳多少計提多少,不交的不用做。