借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,減免稅款 貸營業(yè)外收入
退伍軍人減征的增值稅,會計上怎么處理
老師,我9月認證 了進項也有退伍軍人減免稅7百多,我可以先用退伍軍人減免稅去抵減增值稅,進項就留底可以嗎?有沒有規(guī)定必須先抵進項,在抵退伍軍人減免稅的?。?/p>
老師:退伍軍人增值稅抵減扣除的附加稅要做賬務(wù)處理嗎?
老師,公司法人是退伍軍人,公戶收到法人退伍軍人退稅九千,怎么做賬務(wù)處理
小企業(yè)會計準則退伍軍人抵減的增值稅計入什么科目
你好老師,開租賃發(fā)票 兩方都繳納稅嗎 繳納哪些睡
老師,可以幫我看看這筆賬沖銷對嗎?為什么我的未分配利潤勾稽關(guān)系對不上,隔著362.48這筆金額,利潤表里面的營業(yè)外收入是兩筆金額的總和
老師4s,店按揭貸款流程是怎么樣的?客戶買車是銀行先墊支錢給4s,店。付的利息給銀行還是4s店?
我們是分包,總包收我們3%管理費 已知目前總包已開發(fā)票銷項稅33.4,我們分包開給他進項稅17.9,不含稅總包和業(yè)主之間的審定金額372.1 1、稅差=銷項-進項=33.4-17.9=15.5 2、分包應(yīng)該給總包3%管理費算對應(yīng)稅額=不含稅審定金額*3%=372.1*3%=11 3、計算總共要給出去的進項稅=17.9+11=28.9 4、重新計算稅差=銷項-進項=33.4-28.9=4.5 5、進項稅差額=28.9-4.5=24.4,目前已開進項稅17.9,還需要開具24.4-17.9=6.5 6.5倒推含稅發(fā)票金額按9% =6.5/0.09*1.09=78.72 但總包讓我們按3%開票,他們算的結(jié)算款是130.79,對應(yīng)稅率3%,稅額130.79/1.03*0.03=3.81 現(xiàn)在我想問 1:上面的計算到6.5的計算思路有沒有問題 2:總包會計說,讓我們按結(jié)算款的3%開發(fā)票,不要按9%開發(fā)票,不然就要結(jié)算款少,就跟我舉例子假如結(jié)算款按100萬算的話,就少6萬塊錢,我沒懂什么意思
老師,請問一下個體戶 定率核定10%,簽訂合同300萬,收到300萬,能不能今年就開200萬出去,100萬,2026年再開
注銷外管證顯示個人所得稅多交怎么處理
我們付租金是9月份到11月份,對方說只能開票9月份的,10月份11月份到12月份給我們開出來,說按季度開票,他們按季度申報,對于我這邊怎么入賬,收到發(fā)票才入賬?
付重了1年前建廠房用的沙子水泥款,該怎么銷賬,分錄怎么做
建筑公司,要給外面找得小工發(fā)工資,幾千塊錢,該怎么做,能做工資表嗎
老師您好,公司的一般納稅人想建房產(chǎn)土地稅,幫我粗略算計算一下,它的建筑面積為89平米,土地面積為34平方米。房子原值大約在9萬元左右,土地租金每平方在4元左右,老師,您大約能算出來多少錢每個月交房產(chǎn)稅和土地稅
企業(yè)會計準則可以計入其他收益嗎?
進項稅加計扣除怎么做賬?
可以的, 借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入或者是其他收益 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除
老師,如果之前幾個月沒有給員工報個稅,下個月可以累計在一起報嗎,扣除項也可以累加抵扣嗎?
可以的,可以這么做。
我是在個稅系統(tǒng)中補辦還是得去稅務(wù)局申報呢?
你好,自然人電子稅務(wù)局里面補
這個補交工資個稅,只限于當年還是可以跨年?
是這樣,單位平時只發(fā)少量工資,次年初會一次性發(fā)放工資獎金,這個怎么操作?
跨年跨年都可以補的。
一次發(fā)放的話,發(fā)放的次月申報個稅。
我是選擇補申報,不占用今年的扣除抵扣額,是嗎?
可以的,可以這么做的。
個稅系統(tǒng)在哪補申報?
選擇所屬期在首頁,然后找下面的綜合所得申報,找左邊的報表報送右邊的更正申報。
老師,我沒有看到
那六個大模塊第一行的第三個就是。
老師,我看4月份申報狀態(tài)是待申報,怎么申報呢?
你怎么還選擇四月份? 四月份在下一個月才申報 現(xiàn)在還沒有申報,你現(xiàn)在報不上去
糊涂了,是這個,您看下
那你看一下旁邊有沒有更正申報。