借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,減免稅款 貸營業(yè)外收入
退伍軍人減征的增值稅,會(huì)計(jì)上怎么處理
老師,我9月認(rèn)證 了進(jìn)項(xiàng)也有退伍軍人減免稅7百多,我可以先用退伍軍人減免稅去抵減增值稅,進(jìn)項(xiàng)就留底可以嗎?有沒有規(guī)定必須先抵進(jìn)項(xiàng),在抵退伍軍人減免稅的???
老師:退伍軍人增值稅抵減扣除的附加稅要做賬務(wù)處理嗎?
老師,公司法人是退伍軍人,公戶收到法人退伍軍人退稅九千,怎么做賬務(wù)處理
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則退伍軍人抵減的增值稅計(jì)入什么科目
我公司情的非全日制員工 在其他公司上社保發(fā)工資 這種情況合理嗎 我們沒有辦法繳納工傷險(xiǎn)了
老師你好:后面這個(gè)為什要減去12
有如何開發(fā)票的問題想找個(gè)認(rèn)真負(fù)責(zé)的老師請(qǐng)教
老師,生產(chǎn)辦公室購買打印機(jī)墨盒95元,請(qǐng)問怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
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請(qǐng)問企業(yè)的總收入,是以下的哪部分?
老師,您好,我想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是我們公司現(xiàn)在面臨一個(gè)問題,就是我們沒有很多收入,然后我們公司又跟銀行貸了很多款,所以現(xiàn)在要虛增收入的話,我們就開了一些發(fā)票從一家公司開到另一家公司,然后發(fā)票這個(gè)又回到我們公司來了,這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)高嗎?開發(fā)票主要是為了融資
如果有員工在別的企業(yè)上社保 發(fā)工資 給我們也干活 我們應(yīng)該以如何明目給他申報(bào)個(gè)稅
失信人和公司簽訂的職業(yè)經(jīng)理人合伙協(xié)議有效嗎?
老師,2022年那時(shí)候還是紙質(zhì)發(fā)票給客戶開過去了,客戶一直不付款,現(xiàn)在打官司要錢,我從電子稅務(wù)局查詢對(duì)方是否抵扣,怎么增值稅用途標(biāo)簽是未使用,是不是原來的紙質(zhì)發(fā)票用沒用都這樣顯示啊
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以計(jì)入其他收益嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除怎么做賬?
可以的, 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營業(yè)外收入或者是其他收益 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
老師,如果之前幾個(gè)月沒有給員工報(bào)個(gè)稅,下個(gè)月可以累計(jì)在一起報(bào)嗎,扣除項(xiàng)也可以累加抵扣嗎?
可以的,可以這么做。
我是在個(gè)稅系統(tǒng)中補(bǔ)辦還是得去稅務(wù)局申報(bào)呢?
你好,自然人電子稅務(wù)局里面補(bǔ)
這個(gè)補(bǔ)交工資個(gè)稅,只限于當(dāng)年還是可以跨年?
是這樣,單位平時(shí)只發(fā)少量工資,次年初會(huì)一次性發(fā)放工資獎(jiǎng)金,這個(gè)怎么操作?
跨年跨年都可以補(bǔ)的。
一次發(fā)放的話,發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅。
我是選擇補(bǔ)申報(bào),不占用今年的扣除抵扣額,是嗎?
可以的,可以這么做的。
個(gè)稅系統(tǒng)在哪補(bǔ)申報(bào)?
選擇所屬期在首頁,然后找下面的綜合所得申報(bào),找左邊的報(bào)表報(bào)送右邊的更正申報(bào)。
老師,我沒有看到
那六個(gè)大模塊第一行的第三個(gè)就是。
老師,我看4月份申報(bào)狀態(tài)是待申報(bào),怎么申報(bào)呢?
你怎么還選擇四月份? 四月份在下一個(gè)月才申報(bào) 現(xiàn)在還沒有申報(bào),你現(xiàn)在報(bào)不上去
糊涂了,是這個(gè),您看下
那你看一下旁邊有沒有更正申報(bào)。