借應收帳款、負數貸主營業(yè)務收入負數應交稅費負數。
開了一個電子普通發(fā)票,然后沖紅了,這筆賬務要做什么處理么
老師好!請問電子普通發(fā)票當月負數沖正的發(fā)票,原票沒有做賬,還需要一正一負做賬嗎
自開電子普通發(fā)票有負數怎么做賬(代理做賬)稅要怎么沖銷
老師,一般納稅人開出的負數普通發(fā)票,做賬時沒有做銷項稅,怎么調賬?
你好老師,想問一個問題 就是黑色稅盤電子普通發(fā)票開錯了需要紅沖,但是稅盤現在沒有發(fā)票去,不能負數開具 這樣的情況是要怎么繼續(xù)紅沖呢 是要領取電子普通發(fā)票之后再進行負數開具 還是可以去稅務局進行電子普通發(fā)票紅沖
質權跟沒登記的抵押權,他們時間的先后順序,誰先誰后
折舊的分錄不是 借:遞延所得稅資產5 貸:所得稅費用5 所得稅金額為什么:不是252.5-5=247.5
如何以財務負責人的身份新增辦稅員和開票員?
老師好,法人在三個公司同時發(fā)工資,只能在一個公司抵5000,這個公司怎么選擇呢,具體該怎么操作呢?
老師你好,我們去年有個項目租賃費,當時的會計分錄是,借主營業(yè)務成本4000 貸應付賬款4000 一直掛賬,今年這個項目的4000元不用付了,我們是不是應該沖銷這個4000,借應付賬款4000貸以前年度損益調整4000 然后借以前年度損益調整4000貸利潤分配未分配利潤4000 這個不影響本年利潤影響累計利潤
小規(guī)模減資,一人股東,500萬減到1萬可以嗎?有什么風險呢?要怎么操作?
變更增加股東,財務需要優(yōu)化嗎?預收,預付往來較大需要調整嗎?未分配利潤為負數,實收資本為0
老師,早上好,我想咨詢一下,公司有自建商場,地塊也是我們的,現是想把商場的其中兩層樓1.96億過戶到對方,地還是我們的,請問需要涉及什么稅及計算方法
購買原材料時入庫,輸入進銷存軟件,完工再入庫輸入進銷存軟件?銷售再出庫輸入進銷存軟件?
老師好,我現在實際的情況是1到5月份法人在三個公司報個稅,一個報500,一個報3000,一個報4800,專項附加扣除是3000,現在老板讓按三個點交個稅,多申報點個稅做成本,我現在每月該給老板發(fā)多少工資合適呢?
計提的稅呢
你好,具體的是哪一個?稅款分錄是怎么做的?
我這樣做對嗎
你這個是幾題的最后一個分錄,借稅金及附加貸應交稅費的嗎?紅沖就可以的,之前的分錄不變,金額是負數。