同學(xué)你好,是應(yīng)該收取股東的貨款么?

股東用貨款抵分紅,分錄可以寫成借方:未分配利潤 貸方:應(yīng)付股利 借方:應(yīng)付股利 貸方:應(yīng)收賬款,老師這樣對不對?
給股東分配未分配利潤這樣做對嗎??:首先過度:借:未分配利潤貸:利潤分配——應(yīng)付股利 然后支付的時(shí)候借:利潤分配-應(yīng)付股利貸:應(yīng)付股利 ,然后在應(yīng)付股利貸:銀行存款
公司給股東分紅之前的財(cái)務(wù)做了借利潤分配-股利分紅,貸應(yīng)付股利,借應(yīng)付股利,貸銀行存款,他沒有從利潤分配未分配利潤過一遍,這種方法可以嗎
請問老師,我這個(gè) 分紅做的對嗎? 股東分紅做的會(huì)計(jì)分錄: 1、計(jì)提分紅款: 借:利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利 貸:應(yīng)付現(xiàn)金股利 2、應(yīng)付分紅款: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利 3、支付分紅款時(shí): 借:應(yīng)付現(xiàn)金股利 貸:銀行存款/現(xiàn)金
老師企業(yè)是股東,分出去的股東分紅,借方未分配利潤,貸方應(yīng)付股利對嗎?
老師,請問17號是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


是我們公司的應(yīng)收貨款
同學(xué)你好,是我們公司的應(yīng)收貨款——是您 方將貨出售給股東,然后股東欠您 公司的貨款么?
對方客戶和我們老板合伙開的我們公司,所以分紅抵貨款
同學(xué)你好,這樣是不可以的;
那怎么做賬?
同學(xué)你好,就是正常分紅處理 成借方:未分配利潤 貸方:應(yīng)付股利? 借方:應(yīng)付股利? 貸,銀行存款等;
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快 ;