您好,對的,是這個分錄哦

老師,請問股東分紅時,為什么 借:利潤分配--應(yīng)付股利 貸:應(yīng)付股利后的同時,需要做 借:利潤分配--未分配利潤 貸:利潤分配--應(yīng)付股利 這筆分錄
股東用貨款抵分紅,分錄可以寫成借方:未分配利潤 貸方:應(yīng)付股利 借方:應(yīng)付股利 貸方:應(yīng)收賬款,老師這樣對不對?
公司給股東分紅之前的財務(wù)做了借利潤分配-股利分紅,貸應(yīng)付股利,借應(yīng)付股利,貸銀行存款,他沒有從利潤分配未分配利潤過一遍,這種方法可以嗎
請問老師,我這個 分紅做的對嗎? 股東分紅做的會計分錄: 1、計提分紅款: 借:利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利 貸:應(yīng)付現(xiàn)金股利 2、應(yīng)付分紅款: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利 3、支付分紅款時: 借:應(yīng)付現(xiàn)金股利 貸:銀行存款/現(xiàn)金
老師好,支付未分配利潤,是直接借:未分配利潤,貸:銀行存款。公司要求是:借:未分配利潤,貸:股東分紅。再,借:股東分紅,貸:銀行存款 哪種才是對的?
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動產(chǎn)租賃一般納稅人,11月份開經(jīng)營租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務(wù)預(yù)繳地不含稅稅收入92137.5元,預(yù)繳地預(yù)繳2%稅額8292.38元;請問增值稅2%的稅負(fù)話,11月份需認(rèn)證抵扣多少進項,公式怎么算
老師好!2024年對其他應(yīng)收款計提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會計學(xué)堂教高級會計審計嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師之前會計計入應(yīng)付利潤科目里了,這樣也可以嗎?
您好,他的科目不對,但也是負(fù)債,沒有大影響,就是過渡一下,發(fā)給股東就沒有余額了
老股東是公司給她分紅時候,還需要繳納所得稅嗎?
您好,不交的,居民企業(yè)之前分紅免稅