你好,這種情況需要在11月份做費(fèi)用計(jì)提處理?
老師我想問(wèn)下我們實(shí)際費(fèi)用發(fā)生在11月份 但是在12月份開(kāi)的發(fā)票 可以入11月份帳里嗎?
老師,我有300萬(wàn)的發(fā)票是6月份的,汽車(chē)也是6月份就在開(kāi)始用了,實(shí)際拿給我做賬是在11月份,請(qǐng)問(wèn)我可以補(bǔ)提7-11月份的折舊嗎?
你好,公司再整理11月份的帳,我公司的房租費(fèi)用是11月份支付12月份的,發(fā)票是12月份開(kāi)具的,那12月份的發(fā)票能入11月份的帳嗎?
老師,但是業(yè)務(wù)實(shí)際是發(fā)生在11月份的(11月份公司是小規(guī)模),相當(dāng)于實(shí)際屬于11月份的收入在12月份來(lái)開(kāi)發(fā)票(12月份是一般納稅人),實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生在11月份的收入我賬務(wù)處理的時(shí)候能不能直接把屬于11月份的收入計(jì)算成12月份報(bào)表里面?
老師你好,我想問(wèn)一下就是嗯11月份的發(fā)票能入到12月那個(gè)入份12月份的嗎?就12月份記賬的時(shí)候入11月份的票可以嗎?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄