這個員工預支了嗎,同學
老師,賬上沒錢,員工拿發(fā)票來報銷,我可以把費用能做在這個月嗎,如果這個月沒錢,在下個月付嗎這樣做憑證可以嗎借:管理費用 貸:其他應付款,如果下月再給他錢分錄這樣做對嗎 借:其他應付款 貸:銀行存款/現(xiàn)金是這樣嗎
員工拿普通發(fā)票來報銷,直接銀行存款支付,這個分錄要做二次嗎?借:管理費用,貸:其他應付款_某人, 借:其他應付款_某人,貸:銀行存款
你好員工拿加油發(fā)票回來報銷分錄可以這樣做嗎?借管理費用 貸其他應收款
老師,比如提現(xiàn)1000元到老板賬上。老板用加油票源沖回提現(xiàn)的1000元,可以嗎?借:其他應收款-1000 貨:銀行存款1000.拿加油費用票回來時,借:管理費用-其他1000.貸:其他應收款-1000
員工拿發(fā)票報銷辦公費,會計分錄借管理費用貸銀行存款,還是借管理費用貸其他應收款,然后再借其他應收款貸銀行存款
老師你好,我這個工作經歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調增,現(xiàn)在調增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉賬?對公轉法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據也加上成了本期數(shù)據,這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結轉,5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
這個是法人
一樣的,也要掛在法人身上
我的分錄正確嗎
法人墊資的
你好分錄沒有問題的,同學